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老师,请教一下报税问题。我成立了一个个体工商户公司。因为开票金额可能比较大,我没有办理核定征收那些。现在刚成立,如果这个月开票20万。我下个月应该报税怎么报。就是比如我应该报哪些税,月报吗季报吗,是要在电子税务局看吗。还有就是这个月开票20万,这个月没有进项,下个月是不是要交经营所得税。如果开票取得进项成本了,是不是个人经营所得税就少交一点了。 这些问题不太懂,麻烦请讲一下谢谢老师

2025-09-10 09:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-10 09:03

报哪些税:小规模纳税人默认报增值税及附加(月销≤10 万 / 季≤30 万免增值税,超则按 3% 缴)、个人经营所得税(5%-35% 超额累进税率)。 申报周期:通常增值税及附加、经营所得个税均按季申报(具体看电子税务局税费种认定)。 申报渠道:在电子税务局申报。 进项与个税:无进项,20 万收入对应的个税约 2.95 万;有合规进项可扣除,进项越多个税越少。 操作:下季度初登录电子税务局,按提示填收入、成本,算税额并缴纳,不懂可查 12366 或去办税厅。

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快账用户5685 追问 2025-09-10 09:05

是不是当月开了发票,当月就最好取得进项,不然个人经营所得税就可能交的高。还有就是个人薪金所得税是不是不需要报

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齐红老师 解答 2025-09-10 09:07

同学你好 工资个税有员工就要报

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报哪些税:小规模纳税人默认报增值税及附加(月销≤10 万 / 季≤30 万免增值税,超则按 3% 缴)、个人经营所得税(5%-35% 超额累进税率)。 申报周期:通常增值税及附加、经营所得个税均按季申报(具体看电子税务局税费种认定)。 申报渠道:在电子税务局申报。 进项与个税:无进项,20 万收入对应的个税约 2.95 万;有合规进项可扣除,进项越多个税越少。 操作:下季度初登录电子税务局,按提示填收入、成本,算税额并缴纳,不懂可查 12366 或去办税厅。
2025-09-10
你好,那你实际发生的成本是多少?不看支付出去的,根据权责发生制。
2025-01-14
同学你好 结转了就算做完了 所得税是报生产经营个税的
2020-12-28
同学你好 你这么理解是对的 这个只能说要有足够的发票
2020-09-23
第一种方法(未开票收入处理) 收到房租但租户不要发票时,账务处理为: 借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费 - 应交增值税 - 销项税额(未开票销项) 在申报增值税时,在未开票收入栏申报是正确的。这种方法符合税收规定,能如实反映当期收入和税款情况。 第二种方法(当月开票) 当月收到房租当月开票,账务处理为: 借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费 - 应交增值税 - 销项税额 这种方法也没问题,且后续无需再处理未开票收入相关事宜,账务处理相对简单。 哪种方法较好 如果租户后续很可能不再索要发票,第一种方法可以减少开票工作量,但需要准确记录未开票收入。 如果希望简化后续操作,避免遗漏未开票收入的申报,第二种方法更好,当月开票能保证财务和税务处理的一致性和连贯性。
2024-11-22
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