
老师您好是这样这样的,我们这个公司是物流运输的,因为这行现在不让有留底退税,所以我公司22年4月申报增值税时为了抵扣进项在附表一上填了一笔318907.21无票收入。之后因为对方不需要也就没有再开这张票。然后这个月有用这种方法填了一笔无票收入59775,因为这个月要报企业所得税,所以这两笔无票收入要入账,不然会有差异,59775这笔在23年1月会补开发票,但是4月份那笔老板是不准备开,那么这两笔我应该怎么入账比较好
我公司是小规模纳税人,2023年1季度的开票税率是1%,3月份有未开票收入,我按照1%计算出不含税金额填入未开票收入申报表中,但我会计账上1-3月是按3%计提的增值税,这样做有问题吗?然后发现税会之间的税额差异有50多元,申报表中的增值税额是按照不含1%税额的不含税价计算得出的,导致不含税收入是比实际收入多,请问这种 情况下要怎么处理才合适呢
#提问#老师麻烦问一下,因为前期仓库人员不稳,企业刚开始很乱,所以导致时间差等,老师如果4月领料单好几种材料才领了0.43吨,结果4月入库单入库112.5吨,问一下这种情况做成本怎么处理? 你好!你实际盘点差额多少? 我觉得没有料能生产出产品不可能,这应该是3月的入库吧,但3月份已做账,这个入库怎么做账?怎么入账呢 不用管盘点,只要有单据就是有,你看看怎么入账合理吧 如果什么都数据的话就好了,没有盘点表,也不知道库存多少?就现在这个状况怎么处理吧?哪个老师能给处理一下,麻烦接一下,不会的,不要接啊!
老师,想问下,今年年初开了红冲的发票,但是去年12月份做账的时候,把年初开的那笔发票对冲了,导致我今年做账发现总的开票收入就不对了?跟税局的用本年累计的收入也就不对了!这种情况,这种差额怎么办
你好老师,我们公司出口一批货物报关日期是9月份,当时销售部没有及时发来报关单,我现在需要填写9月增值税税申报表,我报无票收入,我等到2025年1月份再认证我的进项票,我现在2024年12把发票开出来,我等到2025年1月申报12月的增值税申报表时在再无票收入栏次里填写负数,可以吧,老师 还有就是,我2025年1月份申报12月的增值税申报表时,不会产生留底税额,留底税额是0,咱们讲课时不是说,期末留底税额跟免抵税额税小退谁,这怎么办,我都不用退税了是吗?后续我该怎么操作,老师麻烦你了。
老师好!公司购买的商务车用于出差折旧属于管理费用还是制造费用
老师,您好!请问一下不征税收入需要在增值税中怎么申报?
老师,我25年卖车子,借记,库存现金20000,贷固定资产清理20000,忘记做应交税费应交增值税销项税额了,应该是借,库存现金两万,贷,固定资产清理17699.12 ,应交税费应交增值税销项税额2300.88,现在26年了,这个销项税额这笔分录该怎么补呢
怎样通过外管证报个税
财务公司的承兑汇票和银行承兑汇票有什么区别?
你好,老师,我想问一个问题。 有一个员工,1月添加了一个专项附加扣除(赡养老人)1500元,每个月个税申报,专项附加扣除我已经抵扣了赡养老人的部分。6月份又加了一个附加扣除(子女教育)。那6月添加的子女教育。从什么时候开始生效,1到5月多交的,可不可以退回。还是从6月添加开始生效。
老师,我3月暂估了一笔成本22万,成本已结转。4月发票回来了,忘记冲暂估应付账款,又按成本入账了,又结转了,我现在要怎么冲红这个4月多结转的成本?借:主营业务成本-22万 贷:工程施工成本-22万??
老师您好,比如某企业以前按最低标准申报的社保,如果查到没有足额按工资申报,会不会要补交以前的?会不会被罚款?谢谢老师
一个公司的账,一开始是A项目的账,现在又加了一个B项目进去,要是把这个公司的资产负债表根据各项目发生的数据,拆分成A项目和B项目的资产负债表,资产和负债能平嘛
老师你好!现金流量表里面的本年累计期末现金余额是不是必须等作本月期末现金余额才对呢?