还是要设置未开票收入,方便核算

老师。我们是餐饮行业。每个月会有一部分客户不需要开票。但是扫码付款的都是入对公账户的。那我在申报的时候是不是就应该按每天实际的营业额申报?申报增值税的时候,是不是已开发票部分填在开具发票那里。未开票的是填在纳税调整检查那里吗她
老师,我公司在美团做外卖,美团会扣一定的费用后把款打入对公,我是按银行入账的金额做收入呢,还是按用户再美团上支付的金额做收入呢,美团扣的费用一部分给开发票,一部分没有发票,是按用户支付的金额做收入,有票的做有票的费用,没票的做没票的费用,没票的这部分汇算清缴的时候调增应纳税所得额吗
老师好,我想请问一下我们公司行业特殊,比如做1月的账,我们收到的成本票和我们开出去的票大部分都没有收款和付款,但是我做帐就直接按照是哪个月开的票直接做收入和成本可以吗?比如我1月给客户开票,但是客户没有付款,但是因为1月开票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我们还没给对方付款,我直接按开票数做成本,这样可以吗?
老师,我们举办一个大会,参会人员扫公司的二维码缴费,我打银行回单的时候,大部分都是通过待清算商户款项转入对公账户的,只有一部分客户是公对公转入的,后台把清算商户里面的客户全部梳理出来的,我们在开票的时候是开了所有公司的发票。现在的问题是:根据梳理的客户开了全部客户的发票,但是银行入账是入在了清算商户里面的,就不能开的发票一个公司对应银行转入的款,我怎么做账呢?
老师,我们是酒店行业,有很多就是携程美团打到对公账户的款,但是还有一部分是协议单位回到对公账户的款但是这部分是开票了的,我做收入的时候如果是按照银行收入,是不是就不用区分开票未开票了,我每个月都会报未开票收入
你好老师,公司买了一辆二手车,有普票 然后每个月从银行付钱给个人还 要怎么做账
10月份报送的数据有误,税务报表还能修改吗?
其他应收款的贷方和其他应付款的贷方表达是同一个意思吗?老师
老师,如果小规模纳税人增值税是按月申报的,想改成按季申报,应该怎么修改,什么时候修改
贸易公司采购一起侣材,合同写按实际金额结算,之前预付了186405元,本次又通过银行转账付款167443元,货款一共353848元全部结清,供应商开票随货一起发出。但是开票金额多开了2千,供应商不重开了,票面金额比实际打款多2000钱,如果2000放应付,多久才能转入营业外收入
请问公司平时买的香烟和酒送客户的,这个有规定一年能开多少票吗?
老师好,发工资的时候,把付款用途写错了,写的不是工资,写的是某某公司的货款!需要叫员工退回,重新做付款用途为工资发放吗?
个人出租商用底商,年租金96000元,去税务局代开发票,都需要交哪些税,怎么计算的,都多少钱
您好,老师,新开的企业,开办社保,老板工资5000元,想给他老婆也买企业社保,又不想发放工资,给她老婆买社保的费用从他工资里扣,这个怎么操作好一些
第12笔结转损益为什么要这样记?哪里来的、没搞懂