是这个:借其他应收款 贷银行存款 等8月申报了 做借应付职工薪酬工资 贷其他应收款
老师问下,每月计提工资50000,发每月生活费40000,平时做的分录计提借:管理费用/生产成本-工资40000 贷:应付职工薪酬40000 借:应付职工薪酬30000 贷:银行存款30000 报表上有余额应付职工薪酬10000未发,我可以这样做分录借:管理费用/生产成本 40000贷:应付职工薪酬 40000 转借:应付职工薪酬40000贷:其他应付款-职工工资40000,借:其他应付款-职工工资30000 贷:银行存款30000,这样报表上就体现余额在其他应付款里了。应付职工薪酬没有余额。
老师 发工资分录是借应付职工薪酬-工资 借其他应收款-个人社保 借应交税费-个人所得税 贷银行存款 还是 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-个人社保 贷应交税费-个税 贷银行存款
老师,请问一下老板公户7月份转了钱给员工,但是申报名单给我的没有。能不能在8月份把这两个员工申报上去啊。就相当于7月初预支了8月份的工资,这样做。借其他应收款 贷银行存款 8月份直接做计提发放工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款
老师,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资,社保 借:应付职工薪酬—社保,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款 借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款,其他应收款(个人负担部分) 我想问下这上面的工资是实发还是应发?
郭老师,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资,社保 借:应付职工薪酬—社保,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款 借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款,其他应收款(个人负担部分) 我想问下这上面的工资是实发还是应发?
为什么核定日期不行?什么情况?
这两个资产负债表的不一样的数据怎呢算出来的,尤其是往来科目一个是软件做出来的,一个是我们财务总监做出来的
老师节日快乐! 请教一个问题,现在社保新政策下,如果一个公司成立开始都没有社保购买人员,这个会有什么影响啊?
合同名称是协议,用交印花税吗
老师,我公司对外开一笔房租租赁的发票,但我公司没有房产证也没有土地证,这样开有什么问题吗
公司开了一张差额借票,账务处理可以通过建立其他应付款下的二级科目过渡吗?比如借:应收账款,贷:其他应付款-A 等次月到了款,借:银行存款 贷:应收账款 再借:其他应付款-A 贷:其他应付款-对应供应商名称
老师,问一下,个税系统里面看到这个投诉,我没看懂申诉的什么
如果个体户开发票一年开了1,250,000,所以1,200,000是免所得税的只缴纳一50,000的所得税?
请问所有者权益变动表是什么意思
excel有 高亮行列功能嘛
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。