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我们公司现在一套账,但是我们现在我们自己没有饭堂,饭堂是其他子公司的,我需要把伙食费支付给饭堂(也就是其他子公司),但是他又开不了发给我们,因为他没有这个经营范围,他只能开其他的发票给我入账,比方说加工费或材料等,开完之后我入账要怎么入,然后扣员工自费的那一部分,我又要怎么入,我就想把这个伙食费做到一个科目里面,这样我就可以用表格备注这个是伙食费

2025-09-10 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-10 10:46

支付子公司伙食费(凭对方开的加工费 / 材料费发票入账): 借:应付职工薪酬 - 职工福利费(或单独设 “应付职工薪酬 - 伙食费”,备注清晰) 贷:银行存款 扣员工自费部分: 借:应付职工薪酬 - 工资(从工资里扣回) 贷:应付职工薪酬 - 职工福利费(或 “应付职工薪酬 - 伙食费”,冲减之前计提的福利费) 期末结转福利费: 借:管理费用 / 销售费用等 - 职工福利费(按部门分摊) 贷:应付职工薪酬 - 职工福利费

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快账用户7938 追问 2025-09-10 10:48

对方开的发票是材料费,做账做到福利费,这说的通吗

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齐红老师 解答 2025-09-10 10:51

同学你好 这个要看是什么用途了

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开材料费的,你们单位能用得上吗?
2025-09-10
支付子公司伙食费(凭对方开的加工费 / 材料费发票入账): 借:应付职工薪酬 - 职工福利费(或单独设 “应付职工薪酬 - 伙食费”,备注清晰) 贷:银行存款 扣员工自费部分: 借:应付职工薪酬 - 工资(从工资里扣回) 贷:应付职工薪酬 - 职工福利费(或 “应付职工薪酬 - 伙食费”,冲减之前计提的福利费) 期末结转福利费: 借:管理费用 / 销售费用等 - 职工福利费(按部门分摊) 贷:应付职工薪酬 - 职工福利费
2025-09-10
同学你好 你们开发票给谁
2022-01-13
同学你好,这个是要分开做的,食堂外包要结算的做应收账款,自已内部的做福利费
2020-12-09
免费提供的早餐。属于你们营业成本,
2020-12-15
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