红冲时,做相反分录
你好老师,实际操作中23年12月份公司给购买方开了一张专票,但是24年1月份发现金额那里开错了,需要红冲发票,那12月份报增值税时,销售金额怎么填呢?
老师,你好:我23年12月开错了一张发票,24年1月才发现并红冲了,请问23年和24年应分别怎么处理呢?23年错开导致账面利润高影响到企业所得税
老师,我有一张30000的发票,23年暂估入账,24年5月份开来了公司,做了汇算清缴,入了帐,后来6月被对方红冲,我现在该怎么处理这个帐
老师,请教您一个问题,就是我现在收到一张20万的专票,但是我12月增值税都算好了,我不打算放在12月抵扣了,放到25年一月抵扣,我想问下,这种发票我24年需要做账务处理吗?
你好老师,去年12月收到了一张费用发票,今年1月份收到了红冲去年的发票,我需要在汇算清缴把这一笔调整吗?
老师,你好,我想问下,所得税费用这个科目统计的是当月的应交所得税金额吗?
老师,我们公司卖红酒的,经常发快递,这次买了一千元的纸箱怎么做分录啊?
老师你好,我司去年有一批生产设备卖出去了设备当时就搬走了,当时收到了部分款项,因为还差点钱没收到 所以一直没有开票没确认收入,这部分设备从去年到现在每个月都在计提折旧,今年8月份开票了,我该怎么做账?去年从卖出时折旧的费用在8月份做账时要怎么处理?8月份计提折旧是不是不能再计提已经卖出去的设备了
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师:一固定资产原值为17590元,已折旧14775.6元,净残值为1759元,净值是2814.4元。现把此固定资产处理,卖了1500元。那么,这笔业务怎么写分录?共需要写几笔业务就完整了?请老师指教!
你好老师,离职经济补偿怎么计算啊?需要申报个税吗,如何申报个税
现在有电子发票了是不是进项抵扣可以不用打印出来留底了呀?
老师,通行费是专票和普票都可以低吗?要填在A栏,还是9b
个税是每月按累计预交,然后年末按总的报酬金额来计算嘛,要是本月达到了14.4万元,那我下月工资是不是要按20%来缴纳个税了
麻烦图片这个老师说下谢谢
需要调整以前年度损益吗
不需要调整以前年度损益