你好,就是后面年度的汇算也要更正。 因为可以弥补的金额变化了。
请问一下老师:因为我们老板年前转让了一个公司过来,这个公司之前交接的人给我们说的是零申报,老板着急转让,就找了代办公司,直接办理转让手续,代办公司以为也是零申报没数据,所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零,包括20年的税金也是0,所以说最近被专管员要求更改,要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零,20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票,同样也做了工资,但是没有实际发放现金,且账上也没有钱,发放时挂在其他应付款法人 头上的,相当于全年工资32200,收入26544,亏损5656元,现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200,其他应付款37856亏损5656,利润表还是没有变,就是正常数据填的,现在我想请教老师的是,资产负债表上面的应付工资和其他应付款,如果是表上这个数据的话,我年末就要做一笔,借,应付职工薪酬贷,其他应付款,是吧?但是这样子做的话,依据是什么呢?摘要明细怎样填呢?
老师您好,我单位为一般纳税人,2022年1-11月份没有开票,企业所得税自报收入共24564.6,但是当时增值税报零,现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额,我更正了2022年的增值税,在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税,我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票,缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说,就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多,这两万多为不开票自报收入,按期申报时只填写了所得税数据增值税报零,造成年度所得税数据与增值税不符,所以我就更正申报增值税,且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答!非常感谢!
老师 做企业所得税年度申报 提示:系统检测到您更正过以前年度报表,且未同步更正关联后年度的纳税申报表,本期申报前请确认弥补亏损等相关数据填写是否正确。这个要看什么,不明白什么意思
老师,请问股权变更提交专管员后被退回,提示指标:大额可增值资产数据校验中,审核操作提示,据《国家税务总局关于发布《股权转让所得个人所得稳管理办法(试行)》的公告)(国家税务总局公告2014年第67号)第章第1条第十二条,从金三《财产和行为税源明细报告》查看是否有股息,有则将《资产负债表》中“固定资产”“存货”“无形资产”“长期股权投资”期未账面价值与企业总资产值比对存在差异超10%,请校查原因。这是什么意思呢,需要补充什么资料,谢谢
老师,请问股权变更提交专管员后被退回,提示指标:指标:年度累计营业收入与增值税申报数据校验:审校操作提示:依据《中华人民共和国税收征收管理法》第二十五条、财务报表的营业总收入与金三系统的《申报明细查间》增值税的应税收入存在差异,由被投资企业做出合理性情保玩说9明,再核岗所行审构后,审核通 无法出具合理性说明,审核不通过,需纳税人自行修正财务报表后重新进行资料报送。这是什么意思呢,需要补充什么资料,谢谢
纸质礼盒内物有糕点、眼罩、毛毯这些物品,发票按照什么分类编码开
老师你好,我公司行政报销外部人员来参加企业培训招待的餐费、车费记什么科目?开展培训是为了他们了解公司产品更多后期有客户需求的话帮忙推广
我公司是房地产开发公司,实行小企业会计制度,长期投资1500万,该项资产为名下一家子公司,组建于2016年,这家子公司尚有开发的一个项目剩余房产30套,子公司的财务报表上的所有者权益207万,资产1100万,负债893万,上级审计时查看子公司报表认为该项长期投资存在明显减值迹象,需要计提减值准备。因为是小企业会计制度公司一直没有计提,有相关法规制度可以作为不计提减准备的依据吗?
你好,缴纳印花税,可以记“主营业务税金及附加”吗
@朴老师,研发费用加计扣除所得税减免额是指什么?从哪里取数?
现在股权转让,资产负债表中,实收资本8万,未分配利润-4.8万,所有者权益是3.2万,那么要交个税吗?
老师这个月开票了30万,红冲了个去年的20万,这个20万除了做红字。之后还需要做啥分录影响本季度利润表吗
个体工商户一个季度开销售普票36万,要交多少税?分别是哪几项税金?
老师,这题为什么不是200*0.8*1.2%*6/12+3*6*0.12呢?
老师:请问,开具 *经营租赁*汽车租赁 数电发票,这个单位要怎么填啊?
老师您的意思是23-24年度都要更正对吗?手动填写弥补亏损明细表是吗
正常不用手动,但是需要另外申报一次。
老师不另外申报弥补亏损数据不同步对吗
你好,是的,是这个意思
好的谢谢老师
你好,不用客气的了。