你好,你是更正过以前的年度报表吗?是因为什么原因更正的?

尊敬的纳税人: 您公司在申报2021年度企业所得税汇算清缴时填报了《A107041高新技术企业优惠情况及明细表》中“研发费用”本年度栏次,但未享受研发费用加计扣除优惠,请贵公司根据《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)等判断是否符合享受研发费用加计扣除优惠条件,若符合请及时更正2021年度企业所得税年度申报表。 收到了税局的消息推送 因为我公司是高企,报所得税时A107041这张表是必填,我就填了研发费用。但是我们2021年又是亏损,怎么办呢?他这个提示是什么意思
老师您好,我单位为一般纳税人,2022年1-11月份没有开票,企业所得税自报收入共24564.6,但是当时增值税报零,现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额,我更正了2022年的增值税,在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税,我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票,缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说,就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多,这两万多为不开票自报收入,按期申报时只填写了所得税数据增值税报零,造成年度所得税数据与增值税不符,所以我就更正申报增值税,且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答!非常感谢!
老师,有关于季度企业所得税申报有关于A201020资产折旧,摊销表的有关填写,老师,我是第三季度填写的此表,但是这次填写的时候出现了一个问题。就是我第二点一行的第六列的数值了第三次第第三季度申报的值,所以我的申报表出现了错误,我想咨询的就是填此表的时候,是不是不管是第三季度填还是第一季度或者第二季度填写的话,都是要填写本年度的纳税调整额,举例说明一下: 老师是这样子的,我不是购买的设备,假如了一共是100元,第三季度的时候折旧了10元。之前填写的数据就是100 ,10 ,10 ,100,90,90,等我到第四季度的时候不是又折交了十元,我现在填的数据是100.20.20.100.80.80系统就显示错误了。老师,这样的话,我第三季度,第四季度分别填写什么数据呢?
老师您好!我们企业高新技术证书是2023年11月29日颁发的,在申报2023年年度企业所得税时出现以下提示,我这个应该怎么操作?感谢老师指导(提示内容:1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“211-1证书编号1”为:【GR202321000729】; 2.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“211-2发证时间1”为:【2023-11-29】; 3.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“211-3证书编号2”为:【】; 4.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“211-4发证时间2”为:【】; 5.您单位申报表A106000《企业所得税弥补亏损明细表》第11行第7列“弥补亏损企业类型-本年度”为:符合条件的高新技术企业; 6.您单位申报表A106000《企业所得税弥补亏损明细表》填报的本年度弥补亏损企业类型与表A000000《企业所得税年度纳税申报基础信息表》填报情况不一致,请核实填报数据是否正确。<br>)
老师您好,公司小规模纳税人销售眼镜商店(属于小微企业),由总公司和分公司所得税是合并在一起申报,前几天我们领导因瞒报收入,被风险调查要求补收入20万,(增加了点成本,也调减出营业外收入),因两个公司合并一起的收入不达到起降点,科里要求我们补收入,必须达到起征点,营业外收入-增值税减免就转回。 相应的就补缴了增值税3012附加税180.72所得税8749.33总金额11942.05(不含滞纳金及罚款) 科里让我们把财务报表,增值税报表及年报所得税报表进行更改变更,财务报表23年末更改及24年一季度和24年二季度的资产负债表年初数更改 ①请问老师,我们会帐账套不改凭证更改不了报表,想问,财务报表中所得税计提是按照正确的总公司盈利额减掉分公司的亏损额计提所得税。还是按照年报调整调减以后应纳税补缴所得税计提,
发票抬头能否开.建筑服务,劳务费?
这个小王投进12.5万 占实收资本200万 占比6.25%。现在其他人投进去200万,小王占实收资本多少
老师,早上好。公司新购买车辆,需要缴纳合同印花税,对吗?缴纳以后怎么出会计分录呢
ECXEL 表格功能区全身灰色状态怎么办,显示WPS已经退出微信了,说要缴钱,就退出来了
老板借款给公司。上一年借了八十几万。做的是其他应付款。现在老板要把这个钱转成投入。我要怎么做?要开什么证明?是不是每一笔的转账单都要写出来。
2025.12月多入账一笔收入,2026.01月调整,这个怎么处理?
采购了材料,出口这种算自营出口吗
研发部打车送物料 算运费还是差旅费
高新企业的研发费用加计扣除是什么意思
收到的税务机关退的个税手续费需要交税不
年度报表是指财务报表还是企业所得税汇算清缴?2024年7月份是更正过2022年度汇算清缴数据
你好,这个说的是汇算了。
2024.7月是因为潍坊那边供应商问题,税务局不认可他开具的发票,导致调整汇算清缴,补缴了所得税
你好,嗯。估计就是这样,所以你要确认亏损得金额有没有调。
我们一直是盈利的状态,在哪里查看亏损金额,主要是查哪年的哪个表呢 老师
你好,嗯他的意思就是让你确认,你如果前面这几年都是盈利的话,可以不用管。