您好,完工是
借:固定资产
贷:在建工程
老师,餐饮店的固定资产分录是这样做吗?借:固定资产 贷:银行存款 次月折旧时:借:销售费用 贷:累计折旧
老师,6月份购进设备,做库存商品入账。9月份转成固定资产了,直接写一个借固定资产,贷库存商品的分录就可以了吗
老师,之前做的是两个分录,1、借固定资产,贷银行存款。2、借管理费用,贷固定资产。 那我现在要把上月这个分录更正了,重新做固定资产折旧。现在我做更正分录,借固定资产,贷管理费用,这样可以吗?
老师您好,请问工会的账,以前年度的固定资产折旧分录做反了,做成了 借:累计折旧 贷:资产基金-固定资产。我现在调整的话,先原路红冲回去,然后再做一笔折旧 借:资产基金-固定资产 贷:累计折旧。这样可以吗?
老师 我一个月做一次凭证,固定资产当月完工的话, 直接做分录 借:固定资产 贷:库存现金 这样可以吗
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
刘老师,这个是在当月全部安装完了。 我做账时已完工,所有款都付完。 也要先走,在建工程吗
你前面安装是走的哪个科目?
这是空调的,在7月份购进安装材料和空调,在7月份都安装完了。 我6月份按业务类型,就做一次凭证没有按天做。 是这样的刘老师
意思是买材料这些前面没有入账,你现在是安装好了一次入固定资产,是吧
是这样的,老师