你好,已经发货,还没实现销售就可以使用那个科目
老师您好。现在飞机票和高铁票能够计算抵扣进项税额,那么比如我8月份没有销项,我把机票上的进账先入账"应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额"可以么?到了下个月有需要抵扣销项税再转回"应交税费-应交增值税-进项税额"
由于以前年度损益调整增加的所得税费用,借记本科目,贷记"应交税费--应交所得税"等科目;由于以前年度损益调整减少的所得税费用做相反的会计分录. 5、经上述调整后,应将本科目的余额转入"利润分配--未分配利润"科目.本科目如为贷方余额,借记本科目,贷记"利润分配--未分配利润"科目;如为借方余额做相反的会计分录. 老师,5这个分录怎么写的啊
老师,您好,货已到,发票未到,那进项税的分录是"应交税费-待认证进项税额"吗
老师好,请问"应交税费_应交增值税-进项税额转出"这个科目如何结转平?
老师,您好!已发货未开票,做会计凭证的时候,对应的销项税额的科目也是“应交税费-应交增值税-销项税额”吗?
老师好,像这种公司办下来一年了,也没开对公户,也不发工资,每个月工资薪金怎么报,怎么做帐
申报个税里面允许抵扣的商业保险是什么
老师业务4这里的租赁税率不应该是5%为什么会是9%
老师写试算平衡表里的银行存款科目的,本期发生额,是借方减贷方=期末余额吗?
请问老师要开建筑安装费发票,异地安装的,要填跨区域备案表,这个备案怎么申请要预缴税款吗?
老师,您好!微信转材料费修理费能做帐吗
老师你好,我们有个项目是劳务,备注是不是应该写清劳务发生地和项目名称
老师,您好,我想问下,非法人单位指的是什么单位呢?
农民工给发工资,计提个所,但是没有上社保,会不会有税务风险,不是说9月份以后社保需要强制缴纳吗?
请问老师没有申报的奖金,发给了个人,我应该怎么账务处理
货已经发了,控制权已经转移了,只是没开发票,是要记入正常的应交税费--应交增值税--销项税额吗?
是的,就是那样做的