您好,按合同,印花税不管你们退不退,就按第一次的合同20W和17W
8月份采购一批设备,已经支付款项20万、并且已经销售,销售总额30万。9月份才收到对方开具的增值税专用发票。请问老师、这两笔分录怎么写?这个月增值税申报只能按照30万纳税了吧?进项无法抵扣了吧?
老师,你好,扬州采购合同印花税很多 公司正常不交,我们公司 想全交起来,正规起来,然后我4月份开始就有采购合同,也好多没合同,有票,我想补印花税。我是不是可以等 我,有销售开票,那个月一起申报,还是说。我这个月没开票,就先申报印花税,我是不是也可有勾进项票,把印花税的钱,抵扣掉 ,我们一直,还没有开票。没有销售合同去把发票提成10万元,百万的,现在是万元的,还没领发票
案例A公司于2017年11月成立,2018年6月登记为增值税一般纳税人,A公司2019年3月底期末留抵税额3万元。2019年4月发生下列业务:1、采购货物一批,取得供货方开具的3张13%税率的增值税专用发票,发票注明的金额合计100万元,进项税额合计13万元,4月已经全部认证通过;2、销售货物取得销售额226万元,开具13%税率的增值税专用发票,发票注明金额200万元,税额26万元;当月开具一张16%税率的蓝字发票,发票注明金额50万元,税额8万元,开具原因是2019年1月发生的一笔销售业务,A公司在1月税款所属期已经按未开具发票申报缴纳增值税;3、A公司2019年4月提供企业管理服务取得销售额265万元,开具增值税专用发票,发票金额250万元,税额15万元。4、A公司8名员工2019年4月10号出差沈阳,当月15号返回济南,发生的往返飞机票票价与燃油费合计10900元,员工报销时提供了注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单;5、A公司2019年1月购入一层写字楼,取得增值税专用发票,截止到2019年5月当前尚有购入写字楼的不动产待抵扣进项税额20万元未抵扣(购入写字楼进
老师,我们公司7-9月份开具了90万的发票,进项发票认证了70万,印花税如何申报?进项就是采购合同需要申报印花税吗?
请问老师,我们向销售方购买了三万块的水果并且开了发票,这张发票需要申报印花税吗
企业有未分配利润,现在造厂房,如何把未分配利润结转到厂房,会计分录如何做
个体户开150万经营所得怎么算核定征收的
地址 企业登录电子税务局后,依次点击【我要办税】-【综合信息报告】-【身份信息报告】-【涉税市场主体信息变更】模块,或通过页面右上角“关键词”栏输入“涉税市场主体信息变更”选择后即可跳转到相应界面进行操作。 查不到对应的操作
老师农产品公司,那海产品如虾,鱼是不是免税的
我们老板刚把投资款打入公司,然后就要转出给别的公司,还款,是不是抽逃出资
老师 买房涉及到个税吗
老师,我们做了开发,质量体系及数据 流优化的咨询服务,共19.8万,开票了9.9万,也做了第一次服务,这个我怎么做账呢,期限是2025年9月--2026年8月
12000房租纳税多少!办清税证明
土地增值税清算中,工程监理费和工程造价费是开发成本中扣除还是应在开发费用中扣除呢?
暂估费用没有任何单据,在下个月红冲,可以这样吗?
那如果合同21大于当月的开票金额20,是按哪个数据来申报?
按合同上面的金额来申报的