你好,这个是需要缴纳印花税的。

老师好,我是销售方开出的增值税专用发票,购买方已经认证了,并开出红字冲销证明了,我们打印出来的红字发票需要盖章给对方吗
我是销售方,上个月开了一张专票并且购买方已经认证了,发票有误,购买方申请了红字发票并且做为销售方的我也开了红票。那么请问红字发票抵扣联和购买方记账联需要交给买方吗?发票有误的发票抵扣联和记账联要还销售方吗
老师,我们公司7-9月份开具了90万的发票,进项发票认证了70万,印花税如何申报?进项就是采购合同需要申报印花税吗?
请问老师,我们向销售方购买了三万块的水果并且开了发票,这张发票需要申报印花税吗
请问我们公司购买二手小型普通客车9万元,对方还有保险不用买的,发票已开给我们了,要申报印花税吗?还要申报车辆购置税吗?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
公司购买的东西,开具发票的,都需要缴纳印花税吗
对,严格来说是这样的,但是很多企业小金额的就不需要交了。
那是不是比如像交通费,住宿费严格来说这些也需要交呢,但是金额小就不需要交了
对,这个金额比较小的就不需要了。
那老师,去年有几张发票忘记申报印花税了,要怎么补报呢,因为跨年了
这个你在申报的时候一起填写就可以了。
我现在要申报23年1季度的,可以连着去年的一起补申报吗,跨年了也不影响吗
对,没事儿,只要你申报了就可以了。
好的,感谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢你。