以实际开票和送货为准,当然对方可以认为违约,可以要求付违约金

老师,你好,因为供应商送货少于合同约定数量,导致付款金额与合同价款不一致,为了使四流保持一致,与供应商口头约定解除原合同,按实际结算金额签订新合同,但未在新合同中明确约定旧合同的情况,那请问旧合同怎么处理才能避免风险
老师,您好,我想请教一下,如果供应商的合同、发票、送货单上面-产品名称和型号都与我司内部型号不一致会有影响吗?
企业采购商品,收到的发票,货品名称是*纸制品*抽纸,规格型号:6千克/件。但是和客户签的合同,货品名称是蓝蓝擦手纸,规格型号3层*105 mm *180mm。现在客户要求按照合同开发票,我们的进项发票不能对应,发票上会进销不一致,产品没有问题,这种如果按客户要求开票,对于我们企业、客户各有什么风险?
老师,请问一下 进项1月已经抵扣, 今天3月了,对方要红冲,因为合同里面的产品型号和开票的不一致。金额没问题。 直接红冲以后重新开 请问有什么影响?
老师,请问合同里约定的商品规格型号和实际送货不一致,有没有问题
老师,我第二个季度企业所得税交了,第三季度利润总额减少了,是不是不会产生退税呀?是不是得等到汇算清缴了以后有纳税调整的部分?嗯,再退税或者交税就是第三个季度不会产生退税着呢是吧?
签订单后生成库存商品,客户违约,我们开价外费用-违约金,打折补偿我们,这部分开价外费用-违约金 跟购进原材料需要怎么做分录,
税务局让企业缴纳的2021——2023年度的增值税、附加税、企业所得税的罚款怎么做账
今年有营业外支出2000元,我这个第四季度企业税里计入成本的工资薪金要不要算在里面
老师,想问一下,我们收到质保金款, 借:预付账款xx39000 贷:预收账款39000 这个回款直接作为抵扣了欠款,现在余额是39000元,怎么做账冲平,谢谢
我代账的个体户拿不到成本票,我就想做点成本费用,人员工资申报个税,做几个员工的工资,是否一定要缴纳社保?
老师好,物业公司工资是财政出,财政把钱打到物业公司,然后公司再发给员工, 收到财政打的钱如何记账
嗯,我就是想问财务报表中,税金及附加是按照3%计提的填写,还是按照实际1%缴纳的填写?
22年个人垫付食堂款,现在不用支付了,请问账务怎样做,需要哪些附件证明
老师,请问我公司异地预交税款所属期是12月的税金,但是交税是1月份才交的,我报增值税税款扣除的时候,是扣除在12月吗?
是对方要求这样的,只要没问题就行
只要双方认可就没问题
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。