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老师,请问一下 进项1月已经抵扣, 今天3月了,对方要红冲,因为合同里面的产品型号和开票的不一致。金额没问题。 直接红冲以后重新开 请问有什么影响?

2025-03-04 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-04 16:30

可以的,没问题的哈

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快账用户2272 追问 2025-03-04 16:31

那我后续报增值税的时候,需要怎么填呢?

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齐红老师 解答 2025-03-04 16:32

直接在红冲当月减少收入和销项税,跟1月无关

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快账用户2272 追问 2025-03-04 16:35

就是,对方红冲了我1月的进项,对方又重新开了相同金额的发票,对我申报增值税没有任何影响。是这个意思?对我1月和3月都没有任何影响

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齐红老师 解答 2025-03-04 16:37

你在申报的3月进项时候做进项转出

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快账用户2272 追问 2025-03-04 16:47

意思,我3月的时候,那个重新开的发票我要勾选,然后我在填一个进项税转出,是这个意思?老师

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齐红老师 解答 2025-03-04 16:48

是的,就是那样申报的

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可以的,没问题的哈
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