您好,这个你需要退给个人的吧
老师好,遇到一个问题,想请教一下,收到税局退回以前年度多交的房产税,包括22年23年的,会计科目应该如何做,需要补交22年及23年企业所得税,还是一并在24年利润基础上加上退回税费合并计算交纳企业所得税,谢谢老师。。
老师,您好,我们银行收到了24年个人所得税退税,这个分录怎么做呢
老师好,请问收到税务局退回的个人所得税款,怎么做会计分录
老师,24年的汇算清缴退税分录,小企业会计准则 收到退税: 借:银行存款 贷:应交税费-应交所得税 结转: 借:应交税费-应交所得税 贷:所得税费用/本年利润/未分配利润 之前缴纳所得税的时候有计提到“所得税费用”科目, 那这次收到退税时候的结转这个贷方科目是只能写“所得税费用”还是像上面的三个科目都可以的?
老师,您好,我们25年收到24年社保退费,会计科目怎么处理呢
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
个税都是公司承担的
借:银行存款
贷:营业外收入
谢谢老师
不客气,很高兴为您服务