可以的,可以这样做分录
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
老师,请问一下房子专修,一万老板私人卡付款,一万对公付款,不同月份的,然后这个流水的分录,还有收到发票的分录是怎样的吖? 这个我不是很明白! 借预付 贷银行 其他应付款 个人 借长摊 贷预付 借管理费用 贷长摊 是不是可以法人代付款的 借预付账款 贷其他应付款 公户付款的 借预付账款 贷银行存款 收到发票 借管理费用 其他应付款 贷预付账款
公司高层代垫的项目租金,已经报销,目前未收到发票,账务处理可以这样做吗 借:预付账款-房屋租金 贷:其他应付款-XX 借:其他应付款-XX 贷:银行存款-工行 发票来了 借:管理费用-房屋租金 贷:预付账款-项目租金
老师,我办公室房租付款时用的预付账款,所以摊销时借管理费用,贷方用预付账款,这样行不行?
收到2025年1-3月房租发票,还未付款,现在入账 ,借:预付账款-房租 应交税费-进项 贷:应付账款-**公司 ,到2025年1月时分摊借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 付款时,借:应付账款-**公司 贷:银行存款 上面这样做分录可以吗
老师,美元签合同单价是一个汇率,现在汇款过来和结汇怎么比较汇率?
@朴老师,我们购进原材料进行生产设备本来要销售,已经结转到库存商品了,现在要转变用途要改到固定资产,请问需要怎么操作,账务处理?以及什么佐证资料
23年7月进项认证了税局现在要求我倒回去23年7月做进项转出,请问可以吗?我得改多少东西呀
@朴老师,我想问下我们是购进原材料进行生产设备,不过这个设备要最终是要作为固定资产的,请问可以么?那我平时购进领用计入什么科目?最后结转计入什么科目?如果后期改变用途我们要销售这个设备的话,是要计入什么科目?
服务项目 款已付 未取得发票 需要做暂估入库吗? 分录怎么写?
工资按照实发申报,工资有时候一次发一个月或者两个月,发两个月的时候个税是两个月合并计算还是单月计算
老师您好!收到2024年1月至12月份汇算清缴退税,应该怎么做账务处理?
老师,招标代理费10542元怎么做账,分录怎么写?
老师好,请问,我们是生产企业,我们现在开始报关,需要填境内货源地,这个要怎么填呢?是填生产工厂的地址还是营业执照上的经营地址?这两个地址不一样可以吗?要填详细地址吗?
老师请问勾选的时候选项不在同页,勾选是选了4张票,翻页后是不是不能接着勾选了?我弄了几遍都只有之前的几个,后面都添加不了吗