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你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对

2020-10-19 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-19 10:57

你好,不用写上预付账款,直接在其他应付款体现,

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快账用户2395 追问 2020-10-19 10:59

好的,知道了,谢谢!

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齐红老师 解答 2020-10-19 11:01

你好,祝你学习快乐,

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你好,不用写上预付账款,直接在其他应付款体现,
2020-10-19
你好!现在没有待摊费用这个一级科目了
2021-12-03
你好 支付的是1-6月份的可以
2020-12-11
同学,你好,你的分录正确。
2020-10-19
你好 待摊费用科目不用了 你用预付科目 其他的不变 
2021-03-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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