你好,当期计提加计抵减额 = 当期可抵扣进项税额 × 加计比例
老师,你好,请问生产企业出口退税的退税汇总计算的纳税表不得抵扣累加怎么计算。还有期末留底税额是指增值税申报表的本期留底税额还是本年累计留底税额
老师,我们是餐饮行业,根据规定我们的进项税额每个月可以加计抵减10%.老师,如果我们没有产生增值税,那加计抵减的这部分可以做留底吧?
老师您好!请问原木购入生产销售后,如何计算加计抵扣增值税。
老师好,请问生产、生活性服务业纳税人增值税加计抵减10%、15%,是继续抵减的吗?谢谢!
老师增值税表4加计抵减如何填?12月底有留底,没交税,加计抵减台账有余额7173.2 1月加计抵减台账发生2308.52合计可以抵减9481.72 但这月产生增值税只有1968.95 我该如何填
1.老师请问单位轿车交的车险用交印花税吗2.车的加油费用交印花税吗?
多计提了厂房房租怎么办
个人代开发票,劳务费或者机械租赁,税率多少,是不是只能代开普票,一个月能代开几次,有金额限制吗
CIF报关单上保险费发票一般是开几个税点?
居间费和佣金区别?居间费发票扣除有比例要求吗?还是说居间费发票能全部抵扣企业所得税吗?
老师,我们是制造业,账面库存跟实际库存不相符,前两个季度都是亏损状态,如何保证后两个季度在少交企业所得税的情况下,把库存补回来呢
老师你好!个人非住宅出租房屋给企业,税费由公司承担,租金标准的条款,人民币20万每月不含税的租金总计人民币240万,加上租赁费用按10.05%税率,那么税费就是24.12万元,合计264.12万元。这样写合同,税费是由公司承担,这个条款可以吗?需要到税务去代开发票,含税费一起开到租金里这样操作可以吗?老师指导一下
老师,自然人股权转让,需要将税局核好转让价格后,再签转让协议吗?
公司签合同居间费,主要做这种中间人的业务,我们公司开发票服务费*居间费,一年300万左右,那开进来也是这种发票200万,能全部当成本抵扣企业所得税吗?
出口报关一季度漏报的能在三季度补报吗?
出口生产企业销售对加计低减有影响吗
你好,按理解,没有影响