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老师,在发工资和付收款方款时,存在汇款退回情况,应该怎么做账务处理呢?一般是对方账户信息错误或收款人名称错误,后面重新转账支付

2025-09-12 17:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-12 17:30

那个不需要做账,只做正确的付款就行

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快账用户3746 追问 2025-09-12 17:33

视同第一次付款从未发生,将所有账务状态恢复到付款前的原点,然后重新进行正确的付款操作是吗 如果有跨月的呢?上月收到发票后付款,次月发现未支付成功

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齐红老师 解答 2025-09-12 17:36

跨月的退回,做付款的借贷方向相反分录,重新付款又做付款的分录

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快账用户3746 追问 2025-09-12 17:40

红冲掉重新做是吧

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齐红老师 解答 2025-09-12 17:41

是的,就是那样做的

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相关问题讨论
那个不需要做账,只做正确的付款就行
2025-09-12
新年好 先把之前入账的分录红冲,然后根据新收到的正确的发票做正确的分录
2023-02-04
你两个科目对冲 借应付帐款贷预付账款
2020-10-14
你好请把题目完整 发一下这里
2022-07-14
您好,出纳是与银行对账单相同,您的处理是按业务实质处理,
2021-03-06
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