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我公司2024年开具一张34万的对应项目的普通发票给甲方,但是25年跟甲方结算这个项目工程量实际没有那么多,只有30万,因为我们跟甲方签订有两个项目,另一个项目甲方还没打完工程款,我们就退4万给甲方,甲方又把4万按照另一项目备注项目名称打给我们,我红冲上一年的发票34万,然后开一张30万的发票,和一张4万的另一项目的发票,4万是按照今年收入入账的,结转成本。但是上一年的红冲34万,和再开的30万,应该怎么入账,我公司是小企业会计准则。

2025-09-12 21:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-12 21:49

同学你好稍等我看下

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快账用户9779 追问 2025-09-12 21:51

情况有点复杂,而且已经结转成本了,

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齐红老师 解答 2025-09-12 21:51

1. 红冲2024年34万发票:借“利润分配-未分配利润 34万”,贷“应收账款-甲方 34万”; 2. 开2024年项目30万发票:借“应收账款-甲方 30万”,贷“利润分配-未分配利润 30万”; 3. 开另一项目4万发票:借“应收账款-甲方 4万”,贷“主营业务收入 4万”(按2025年收入入账)。

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快账用户9779 追问 2025-09-12 21:59

24我们已经收到款了并且当月开票。 当时直接是做借:银行存款:34万,贷:工程施工,合同结算收入,31万-贷:应交增值税,销项税额3万。

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齐红老师 解答 2025-09-12 22:19

1. 红冲2024年34万收款开票分录:借“银行存款 -34万”、“应交增值税-销项税额 -3万”,贷“合同结算收入 -31万”; 2. 补记2024年项目正确30万(收入27.52万+税额2.48万):借“银行存款 30万”,贷“合同结算收入 27.52万”、“应交增值税-销项税额 2.48万”; 3. 记另一项目4万(收入3.77万+税额0.23万):借“银行存款 4万”,贷“主营业务收入 3.77万”、“应交增值税-销项税额 0.23万”。

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快账用户9779 追问 2025-09-12 22:20

老师,我们只给甲方退4万

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齐红老师 解答 2025-09-12 22:54

那就改成四万的哦

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