借:其他应付款 当时计提的科目 贷:利润分配-未分配利润 然后更正上年的财务报表,重新做汇算清缴
老师想问一下,现在做完一月的账,发现企业所得税明细账不平的。2022第一季度是暂估了38万多企业所得税,四月交了,五月汇算清缴了,12月底计提了五十多万,余额38万,实际上应交税费应交企业所得税这里贷方余额已经在第一季度交了,现在怎么办?
老师,22年年底计提了企业所得税(多计提),现在要返回去在12月去冲掉多计提的部分,请问怎么做账?
老师,22年年底计提了企业所得税(多计提),现在要返回去在12月去冲掉多计提的部分,请问怎么做账?
老师我在一月份申报23年12月所得税的时候交了7万多企业所得税,但是在23年12月的时候没有计提,现在在一月份入账的时候需要怎么做啊
老师,新年好!请问下我公司2024年10月买了一辆车109万,想要在2025年4月卖掉,2024年企业所得税汇算清缴时还可以把这个109万的车全额抵扣企税嘛?
法人股东和自然人股东之间有什么区别?
您好,老师。请问一下,公司是一般纳税人,8月份发生了1100.92元无票销售收入。请问申报表栏次2(1100.92元)是否要填呢?这样填对码?(这是无票销售额)
汽车租赁公司当月通过二手车市场购进的汽车,当月又同样的金额销售出去,要进行账务处理吗
老师,这是双方合同。我们是乙方。服务模式大概是甲方找我们体检,我们找体检机构。我们属于第三方服务。 1、那给甲方开发票,是开全额的还是差额的发票。 2、我们可以直接给甲方开发票,还是跟上游要发票然后给甲方开发票。 3、发票具体明细是啥呢
资产负债表资产跟股东权益不平,一般从哪几个方面入手去查
老师,这是双方合同。我们是乙方。 1、那给甲方开发票,是开全额的还是差额的发票。 2、我们可以直接给甲方开发票,还是跟上游要发票然后给甲方开发票。 3、发票具体明细是啥呢
请问老师保险费提前支付了,次月才开票,那现在要怎么做帐呢?
老师您好,我申请出口退税时,需要填写汇率管理,请问我8月出口是以人民币结算的,我天的币种是人民币吗?然后汇率100对吗?还是填1? 汇率单位是100,
老师,请问公司装修花了15万,需要计入长期待摊费用每月摊销嘛?可不可以一次性计入管理费用
请问老师,一般纳税人小微企业在日常的进项发票的获取中为什么总要给开票方支付税点,这个税点最终以什么方式回来?还是说纯亏?
这么麻烦,还要重新做汇算清缴
是的,必须要重新汇算的
我可以在账里把24年多计提的费用,直接在25年冲掉吗,在25年做汇算清缴的时候把税补上,这样可以吗?
那个不行的,汇算是按权责发生制,只能调整当年
那有什么方法,可以避免不重新汇算清缴,也能把账调平吗?
按规定必须要重新汇算的,