同学你好, 6月暂估时, 借:在建工程 贷:应付账款-暂估‘ 6月转入固定资产 借:固定资产 贷:在建工程 因此,实际上 6月底就没有余额了。

请问一下,我们公司1月份应该就可以在建工程暂估固定资产了,现在可以在8月份补录一下么?再补计提一下折旧。
老师,你好,我公司是建筑施工企业,我八月份做了一个暂估人工的分录。 借:工程施工- A项目-人工费 20万 工程施工B项目-人工费 15万 贷:应付账款- C公司 35万 9月我收到发票冲暂估成本的时候我按照发票金额来冲。 应付账款C公司贷方有一笔钱6万元。到今天我才发现是我暂估的时候暂估成本多了。我现在应该怎么办。怎么把这6万元钱平掉呢。
一套设备在7月份暂估入在建工程,后续转固1648197.11,实际8月发票不含税金额为1648197.12,其中0.01挂在了在建工程,应该要怎么调整
公司2021年建了几条新船,然后暂估1200万入了固定资产,现在已经收齐发票了,要从在建工程余额结转到固定资产,调整固定资产的价值。那之前的折旧需要补计提吗?这个月调整,下个月才会按照新的固定资产价值折旧对吗?
@郭老师回答,郭老师@郭老师,其他老师不要接了,朴老师不要接,一家建筑劳务公司,我6月底暂估了一笔项目成本,7月开了发票,确认了收入,但是7月份没有收到钱,7月底的时候已经知道了要发多少项目上工人的工资,但是没有钱发,又暂估了一笔项目成本,等到8月初收到钱了,就把民工工资发掉了。 我想问下我6月份暂估的那笔项目成本要在七月份怎么冲掉呀?当时暂估成本的分录做的是 借:主营业务收入 贷:应付账款-暂估项目成本
进出口退税流程有吗?
合作社可以租赁农户的土地做种植吧
老师,银行贷款需要,没有变更什么,股东会决议怎么写
老师,请问下,公司的钱,从公户提备用金,提哪里去,才安全合规呢?
朴老师,我公司是电商公司,我公司的运费都是集团统一付的,集团统一付的运费有属于集团自己的,也有属于我电商公司的,那我这个电商公司运费该怎么记账?让集团出个分割单?
请问水产品核定扣除的进项税额公式怎么算
委托加工,会计分录怎么写
董老师,请问一个公司如果各种fx都存在的话,这种情况下作为会计还能在这个公司做吗?
你好老师!新开办的外贸企业,线上办理海关备案登记的网址和流程是怎样的?
老师,法人百分之百持股的有限公司,转让法人是不是就要转让股权。
对,6月底没有余额了
我8月来票了,我把6月暂估的给冲了
现在8月我在建工程又有余额了,这个余额应该有吗
8月来发票, 如果涉及进项税,那就只做进项税的处理就行, 除此之外,把应付暂估 转入应付账款就行 借:应付暂估 贷:应付账款 支付时 借:应付账款 贷:银行存款
我问的是在建工程余额
来发票做 借,在建工程,借进项税,贷应付账款,你冲的是6月暂估的,但他已经转入固定资产了
6月就没有余额了,8月就更不会有余额了, 8月发票来了后,如果金额与你6月暂估的一样的话, 冲暂估后,再按照篮字做一笔相反的一模一样的分录就行, 因此,也不会有余额 借:应付暂估 贷:在建工程 借:在建工程 贷:应付账款 在建工程余额仍然=0 如果前面暂估的金额与现在的发票有出入,那么,直接增加或者减少固定资产原值 就行
8月在建工程到底应不应该有余额,我都已经全部转入固定资产了,我就奇怪了,在建工程这又出来余额了,是我做错哪了吗
装修完了,一定不会有余额的, 你能截屏一下,在建工程的 明细吗
好的,谢谢老师
不客气, 因为装修结束了, 如果发票与暂估的金额 有出入,那么,就把差额直接计入 固定资产 就行