同学你好, 6月暂估时, 借:在建工程 贷:应付账款-暂估‘ 6月转入固定资产 借:固定资产 贷:在建工程 因此,实际上 6月底就没有余额了。
请问一下,我们公司1月份应该就可以在建工程暂估固定资产了,现在可以在8月份补录一下么?再补计提一下折旧。
老师,你好,我公司是建筑施工企业,我八月份做了一个暂估人工的分录。 借:工程施工- A项目-人工费 20万 工程施工B项目-人工费 15万 贷:应付账款- C公司 35万 9月我收到发票冲暂估成本的时候我按照发票金额来冲。 应付账款C公司贷方有一笔钱6万元。到今天我才发现是我暂估的时候暂估成本多了。我现在应该怎么办。怎么把这6万元钱平掉呢。
一套设备在7月份暂估入在建工程,后续转固1648197.11,实际8月发票不含税金额为1648197.12,其中0.01挂在了在建工程,应该要怎么调整
公司2021年建了几条新船,然后暂估1200万入了固定资产,现在已经收齐发票了,要从在建工程余额结转到固定资产,调整固定资产的价值。那之前的折旧需要补计提吗?这个月调整,下个月才会按照新的固定资产价值折旧对吗?
@郭老师回答,郭老师@郭老师,其他老师不要接了,朴老师不要接,一家建筑劳务公司,我6月底暂估了一笔项目成本,7月开了发票,确认了收入,但是7月份没有收到钱,7月底的时候已经知道了要发多少项目上工人的工资,但是没有钱发,又暂估了一笔项目成本,等到8月初收到钱了,就把民工工资发掉了。 我想问下我6月份暂估的那笔项目成本要在七月份怎么冲掉呀?当时暂估成本的分录做的是 借:主营业务收入 贷:应付账款-暂估项目成本
你好,我公司在个体工商户那买的空调,需要个体工商户开13%的专票,个体工商户说他要申请才可以开,请问个体工商户可以申请开13点的专票吗
老师你好,请问做股权转让税务局不通过给出企业原因(企业应按企业所转让股权的公允价值申报转让,纳税人需要补充:股权转让双方身份证明,按规定需要进行资产评估,需要提供具有法定资质的中介机构出具的净资产或土地房产等资产价值评估报告,计税依据明显偏低但有正当理由的证明材料)。实收资本是有的,但是净资产账面价值和未分配利润都是负数,做的是平价转让。净资产公允价值填0。不想做资产评估报告,还能去怎么修改资料能更让税务那边通过吗?
为什么第一个月是小规模纳税人,第二个月就是一般纳税人了?
按财务会计和预算会计的角度分别解答一下
像这种题目如何判断到底是选择36%呢还是56%呢?我选择56%的时候是验算,它也是符合的,但答案是36%,像这种情况下怎么去用呢?
老师,就是那个工资表有没有官方的模版,在哪里下载?还有就是那个专项附加扣除要不要在工资表里体现呢?
老师想去高新企业上班?对高新企业不怎么了解老师可以大概讲一下高新企业吗?
电商小规模公司采购一批快递盒用于包装,可否直接入销售费用,还是先入材料,然后领多少转多少销售费用
学霸导师m10激活码忘了
答案为什么是A 不是利用到期收益率求债务资本成本。不是让未来现金流量现值等于筹资净额嘛 不应该是1020-5=1015 = 80*(P/A.k.3)+1000*(p/F,k,3)嘛
对,6月底没有余额了
我8月来票了,我把6月暂估的给冲了
现在8月我在建工程又有余额了,这个余额应该有吗
8月来发票, 如果涉及进项税,那就只做进项税的处理就行, 除此之外,把应付暂估 转入应付账款就行 借:应付暂估 贷:应付账款 支付时 借:应付账款 贷:银行存款
我问的是在建工程余额
来发票做 借,在建工程,借进项税,贷应付账款,你冲的是6月暂估的,但他已经转入固定资产了
6月就没有余额了,8月就更不会有余额了, 8月发票来了后,如果金额与你6月暂估的一样的话, 冲暂估后,再按照篮字做一笔相反的一模一样的分录就行, 因此,也不会有余额 借:应付暂估 贷:在建工程 借:在建工程 贷:应付账款 在建工程余额仍然=0 如果前面暂估的金额与现在的发票有出入,那么,直接增加或者减少固定资产原值 就行
8月在建工程到底应不应该有余额,我都已经全部转入固定资产了,我就奇怪了,在建工程这又出来余额了,是我做错哪了吗
装修完了,一定不会有余额的, 你能截屏一下,在建工程的 明细吗
好的,谢谢老师
不客气, 因为装修结束了, 如果发票与暂估的金额 有出入,那么,就把差额直接计入 固定资产 就行