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6月底暂估了办公楼装修工程,6月底转固定资产,8月在建工程来票了,冲了6月的暂估,8月余额表在建工程应该有余额吗

2025-09-13 19:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-13 20:01

同学你好, 6月暂估时, 借:在建工程 贷:应付账款-暂估‘ 6月转入固定资产 借:固定资产 贷:在建工程 因此,实际上 6月底就没有余额了。

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快账用户3421 追问 2025-09-13 20:02

对,6月底没有余额了

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快账用户3421 追问 2025-09-13 20:03

我8月来票了,我把6月暂估的给冲了

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快账用户3421 追问 2025-09-13 20:03

现在8月我在建工程又有余额了,这个余额应该有吗

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齐红老师 解答 2025-09-13 20:04

8月来发票, 如果涉及进项税,那就只做进项税的处理就行, 除此之外,把应付暂估 转入应付账款就行 借:应付暂估 贷:应付账款 支付时 借:应付账款 贷:银行存款

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快账用户3421 追问 2025-09-13 20:06

我问的是在建工程余额

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快账用户3421 追问 2025-09-13 20:09

来发票做 借,在建工程,借进项税,贷应付账款,你冲的是6月暂估的,但他已经转入固定资产了

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齐红老师 解答 2025-09-13 20:09

6月就没有余额了,8月就更不会有余额了, 8月发票来了后,如果金额与你6月暂估的一样的话, 冲暂估后,再按照篮字做一笔相反的一模一样的分录就行, 因此,也不会有余额 借:应付暂估 贷:在建工程 借:在建工程 贷:应付账款 在建工程余额仍然=0 如果前面暂估的金额与现在的发票有出入,那么,直接增加或者减少固定资产原值 就行

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快账用户3421 追问 2025-09-13 20:11

8月在建工程到底应不应该有余额,我都已经全部转入固定资产了,我就奇怪了,在建工程这又出来余额了,是我做错哪了吗

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齐红老师 解答 2025-09-13 20:12

装修完了,一定不会有余额的, 你能截屏一下,在建工程的 明细吗

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快账用户3421 追问 2025-09-13 20:13

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-09-13 20:14

不客气, 因为装修结束了, 如果发票与暂估的金额  有出入,那么,就把差额直接计入 固定资产 就行

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同学你好, 6月暂估时, 借:在建工程 贷:应付账款-暂估‘ 6月转入固定资产 借:固定资产 贷:在建工程 因此,实际上 6月底就没有余额了。
2025-09-13
你好;      这个0.01 是多挂的在借方吗   
2022-10-26
您好,可以在8月份补录。
2020-08-24
同学,你好。之前少冲回了,则编制一个调整分录,继续冲回这余额就可以了。 若涉及跨年已结账,则走一下以前年度损益科目
2021-01-16
你好,你是准备做工资是吗?借应付账款,借主营业务成本负数, 借主营业务成本贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷银行存款
2023-09-12
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