你好; 这个0.01 是多挂的在借方吗

1、甲公司为一般纳税企业,适用的增值税率为13%。有关资料如下: (1)2019年8月6日,购入一台需要安装的生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为300万元,增值税进项税额为39万元,支付的运输费为12万元,款项已通过银行支付。安装设备时,领用原材料一批,价值40万元;支付安装费用60万元,支付安装工人的薪酬为18万元;假定不考虑其他相关税费。 (2)2019年9月8日达到预定可使用状态,预计使用年限为10年,净残值为10万元,采用年限平均法计算年折旧额。 (3)2020年末公司在进行检查时发现该设备有可能发生减值,固定资产的可收回金额为230万元。固定资产折旧方法、预计使用年限均不改变,预计净残值不变。 (4)2021年4月30日,公司决定对现有设备进行改扩建,以提高其生产力能力。同日将该设备账面价值转入在建工程。 (5)2021年5月1日,以出包方式进行改扩建,预付工程款70万元,均通过银行结算。、 (6)2021年5月25日,根据工程进度结算工程款80万元,差额通过银行结算。 (7)2021年6月30日改扩建工程达到预定可使用状态后。改扩建后固定资产包含的经济
2020年1月,乙公司准备自行建造一座厂房,发生以下业务: (l)购入工程物资一批,价款为50万元,支付的增值税进项税额为6.5 万元,款项以银行存款支付; (2)至6月,工程先后领用工程物资50万元; (3)辅助生产车间为工程提供有关的劳务支出为5万元; (4)计提工程人员工资17万元; (5)6月底,工程达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算手续,工程按暂估价值结转固定资产成本; (6)7月中旬,该项工程决算实际成本为78万元,经查其与暂估成本的差额为应付职工工资。 要求:编制丙公司相关的会计分录。(答案中的金额单位用万元表示)
120181月,公司准备自行建造一座厂房,为此发生以下业务:(1)工程物资批,价款为50000,付的增值税进项税额为65000,银行存款支付(2)至6月,工程先后领用工程物资45200增税进项税);剩余工程物资转为该公司存货,其所含的增值税进项税额可以抵扣。(3)领用生产用原材料一批,价值为64000,购进该批原材料时支付的增值税进项税额为8320(4)辅助生产车间为工程提供有关的劳务支出为50000元。(5)计提工程人员工资95800元。(6)6月底,工程达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算手续,工程按暂估价值结转固定资产成本(7)7月中旬,该项工程决算实际成本为800000元,经查其与暂估成本的差额为应付职工工资。(8)假定不考虑其他相关税费。要求:编制上述业务相关的会计分录。
2.甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,2021年1月,准备自行建造一座厂房,发生以下业务:(1)购入工程物资一批,价款为500000元,支付的增值税税额为65000元,款项以银行存款支付。(2)工程共领用工程物资545000元(含增值税进项税额)(3)领用生产用原材料一批,价值为64000元,购机该批原材料时支付的增值税进项税额为10880元(4)辅助生产车间为工程提供劳务支出50000元(5)计提工程人员工资95800元(6)6月底,工程达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算手续,工程按暂估价款结转固定资产成本。(7)将剩余工程物资转为该公司的存货,假定其转为存货后所含的增值税进项税额可以抵扣(8)7月中旬,该项工程决算实际成本为80000元,经查其余暂估成本的差额为应付职工薪酬(9)假定不考虑其他相关税费要求:编制与上述业务相关的会计分录
一项工程200万(含税),已付款150万(含税),以前月份付款时计入了在建工程,7月份要转固,但是发票要8月份才到票,转固不含税金额暂估为183.49万。想问一下分录要怎么做
净菜公司,人工按照计件为准,每月工资在68万,制造费用(管理人员工资,车间费用,折旧等)85万元,报价按照计件为准,此时制造费用是否比计件人工高
你好,老师,我想问一下企业有留底50万,年收入300万,这个增值税要交多少?
什么情况离职单位给员工更多赔偿
老师好,多年前的应收账款 收不回了 完整的处理是怎样的 我们是小企业准则 企业会计制度
我想招人,然后想问一下这个工资我平时应该怎么去算呀?我都不会。
老师好,欠的公司的钱拿要回的酒顶行吗?
老师,请问一下,我们公司有个既是客户又是供应商,我们应收账款是318万,应付账款是300万,现在要用应收抵扣应付,抵扣完后正常情况下我们应该有18万应收账款,但是协调后这18万对方不再支付,这18万要怎么做账啊?谢谢老师
在做长沙卓越家具有限公司的账套里,6月份的本年利润是129131.60,而资产负债表和未分配利润123225是怎么得出来的?
长期股权投资中分配现金股利怎么做帐
老师,公司想给员工办理体检卡,走不了工会经费,那公司还可以办理体检的让员工去体检吗
挂在了在建工程借方
你好; 你补结转下 ; 借固定资产 0.01 贷在建工程0.01 ; 这样 你 发票和做账才一致的
应该不影响累计折旧吧?
你好; 0.01 ; 最终不影响; 只是 你注意下看折旧额的金额即可
那另外设备有一笔安装费用,当时转固的时候做了一部分的,另外一部分因其他原因没有做进去,现在又说也计入原值,那是不是要增加原值并且调整折旧?
你好 ; 补做进去 ;对的; 要 增加原值 补折旧的