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一套设备在7月份暂估入在建工程,后续转固1648197.11,实际8月发票不含税金额为1648197.12,其中0.01挂在了在建工程,应该要怎么调整

2022-10-26 13:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-26 13:26

你好;      这个0.01 是多挂的在借方吗   

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快账用户1249 追问 2022-10-26 13:27

挂在了在建工程借方

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齐红老师 解答 2022-10-26 13:28

你好;   你补结转下 ; 借固定资产 0.01 贷在建工程0.01 ; 这样 你  发票和做账才一致的  

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快账用户1249 追问 2022-10-26 13:30

应该不影响累计折旧吧?

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齐红老师 解答 2022-10-26 13:30

你好; 0.01 ;   最终不影响; 只是  你注意下看折旧额的金额即可   

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快账用户1249 追问 2022-10-26 13:32

那另外设备有一笔安装费用,当时转固的时候做了一部分的,另外一部分因其他原因没有做进去,现在又说也计入原值,那是不是要增加原值并且调整折旧?

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齐红老师 解答 2022-10-26 13:33

 你好 ;       补做进去 ;对的; 要 增加原值  补折旧的  

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你好;      这个0.01 是多挂的在借方吗   
2022-10-26
你好,那现在固定资产已经达到预定可使用状态了吗
2022-08-03
你好,同学 1借,工程物资500000 应交税费-增值税进项65000 贷,银行存款565000 2借,在建工程482300 贷,工程物资482300 3借,在建工程64000 贷,原材料64000 4借,在建工程50000 贷,辅助生产成本50000 5借,在建工程95800 贷,应付职工薪酬95800 6借,固定资产692100 贷,在建工程692100 后面是不是有问题,该项工程决算实际成本为80000元与结转的相差太大
2022-06-06
同学您好 1、 借 工程物资  500000    应交税费——应交增值税(进项税额)65000   贷 银行存款  565000 2、借 在建工程 400000           贷 工程物资  400000 3、 借 在建工程 64000    贷  原材料 64000 4、 借 在建工程 50000   贷 生产成本  50000 5、 借 在建工程 95800   贷  应付职工薪酬  95800 6、 借 固定资产 709800   贷 在建工程 709800 7、 借  固定资产 90200    贷 应付职工薪酬 90200
2022-05-13
同学你好 问题不完整哦
2023-11-23
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