您好,期初余额是系统自动带出的之前预缴但还没抵减的税额,你不用管它。本期发生额就填你这期新预缴的增值税钱数,比如你这月预缴了5万增值税就填5万。本期实际抵减税额填你这期能用预缴税款抵掉多少应纳税额,这个数不能超过期初余额加本期发生额的总和,也不能超过你这期实际要交的增值税。举个例子,期初余额有3万,你这期又预缴了5万,你这期应交增值税7万,那本期实际抵减税额最多能填8万,因为3%2B5=8万小于7万,所以填7万,剩下1万留到下期继续抵减。记住,主表第28栏的分次预缴税额要和附表四的本期实际抵减税额填一样的数
老师,请问一下增值税的附表四建筑服务预征缴纳税款这栏怎么填写,目前产生的增值税都是异地预缴完了,但是表上的期初和期末余额怎么处理
老师,如果增值税申报表附表4第三行预缴税款,期初余额是2元,本期发生3元,本期实际抵减税额是5元,那么增值税主表中的“本期已交税额”和“分次预缴税额”都填5元是吧?@郭老师
11月外地预缴增值税一共149000元!其中有20000元预缴错误!已经办理退税申请!还有外地预缴的15000元电子税务系统没带出来!附列资料表四!建筑服务外地预缴带出来了134000!那附列资料表四 怎么填写 这样填写对吗?本期发生额:149000 本期应抵减额:149000 本期实际抵减额:129000 期末余额:20000 老师您看这样填对吗
一般纳税人增值税申报表四中,建筑服务预征缴纳税款,所对应的本期发生额,仅是增值税预缴的金额还是增值税加上附加一起的预缴金额呢?
建筑企业预交增值税后,在申报时怎么填附表四? 例如:预交增值税是12844,有留抵税金后本期纳税额为0,附表四中的本期发生额是12844,本期实际抵减税额填什么?
专用发票是什么意思
不抵扣勾选到底在干什么
老师,一般纳税人,个人8月给我们单位开了5000元一张劳务发票,他不肯让我们代扣个税,我们让他作废掉,私下付钱给他,但现在个税系统,跳出来有这笔劳务发票,如果当月作废掉是不是就不显示了,显示出来是不是就没作废?
公司购入了一批办公桌椅和沙发茶几共计7万元开了一张发票。其中单价:沙发2万和6千多,茶几三千多,桌子一千多,椅子一百多。这些单价有高有低的,需要一起做固定资产吗?还是直接计入费用,
老师可以用表格做钉子账吗?怎么做呢?
老师,临时工有临时工合同,也需要发票才可以抵扣企业所得税吗?有工资薪金发的
老师,初创公司,社保购买和自然人个税这个该怎么操作呀
老师,关于非正常损耗的运输材料,比如被自己员工偷了,需要赔偿的,分录如何呢?借:其他应收款,贷:原材料,是这样吗?
老师,您好,我们公司占比50%的股东,现在他把股权转让了,以前给他发着工资呢,我们可以给他做离职补偿吗
出口业务,收款在阿里巴巴平台,那这种结汇方式写什么?
老师,期初余额 是系统带出之前预缴税额,本期发生额 上月没有交就是0对吗?本期实际抵减税额填8月需要抵减的增值税额对吧?
您好,是的,你的理解基本正确。期初余额确实是系统自动带出的之前预缴但还没抵减完的税额,你不用手动修改。本期发生额如果上月没有预缴增值税,那确实应该填0。本期实际抵减税额就是填8月需要抵减的增值税额,但要注意这个数不能超过期初余额加本期发生额的总和,也不能超过8月实际应交的增值税额。比如期初余额有3万,本期发生额是0,8月应交增值税2万,那本期实际抵减税额就填2万,剩下1万会自动结转到下期继续抵减。
谢谢老师
希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!