本期实际预交并抵减的话2-4列都是12844

建筑施工企业一般纳税人,在异地已经预缴纳2%增值税2160元,当月进项大于销项,不需要交税。现在填8月增值税申报表,有个表是税额抵减情况表应该怎么填写?本期发生额2160,本期应抵减2160,本期实际抵减0,期末余额2160,这样填对吗?
老师,增值税附表四本期发生额和本期实际抵减税额可以填简易计税预交的税金吗
建筑企业预交增值税后,在申报时怎么填附表四? 例如:预交增值税是12844,有留抵税金后本期纳税额为0,附表四中的本期发生额是12844,本期实际抵减税额填什么?
老师,增值税申报现在没有税,预缴税款是不是可以先挂在附表四里面。主表有税的时候再到附表四里面填本期实际抵减税额?
z04建筑公司当月预交税额填上后,弹出“附表四中的2.3.4.5行的”“本期实际抵减税额”的合计值已经大于主表第24栏本期应纳税额合计值,这个应该怎么处理啊?
我2025处置了一辆轿车原值35万元,期未固定资产累计折旧小于年初数,企业所得税汇算时固定资产折旧表该怎么填
下列行政事业单位会计科目中,设置正确的是()科目。A“其他费用”B“其他支出”C“所得税费用”D“所得税支出
开发票开给个人 没选个人 直接开的有事吗
老师,这个怎么做,有简单的方法吗?
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),然后发给委托加工出加工,在受托方破损损耗了100多个,这记为管理费用还是存货成本?计入管理费用可以税前扣除吗?
损益类的科目包括哪些?越详细越好,特别是中级实务要考到的科目。它是贷方余额增加利润,借方减少利润的科目吗?
手机怎么登录会计学堂,怎么知道自己的订单号
做亚马逊平台的。比如我26年1季度,报关金额是30万,1季度平台收入是20万。但是这20万可能是有部分是24年第四季度报关出去的金额。问题:究竟是按照平台收入申报一季度,还是按照1季度报关金额申报增值税
老师,农业生产者销售农产品可以开免税,普通发票免税,开的是小麦,有时是9%,有时偶尔开免税,是什么原因
老师,我问下快上市的公司,分红的问题
这样的话,我的主表存在退税的情况,我这肯定也不能退,退税的金额刚好是预交的税金,怎么不退税呢
那没有抵减就不用填第4列,期末余额12844
主表的分次预交就为0了,这样也不对呢,
意思是本月不用抵减,分次预交就为0