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我们平台给客户发放代金券,我们做预收款的时候把这个代金券做折让了,这个分录怎么做?

2025-09-14 15:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-14 15:31

代金券是备查簿登记,不做账 折让计入销售费用

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快账用户6213 追问 2025-09-14 15:39

折入销售费用,怎么做账

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齐红老师 解答 2025-09-14 15:41

如果是80元先购买100元代金券 借:银行存款80 销售费用20 贷:合同负债100

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快账用户6213 追问 2025-09-14 16:06

可以贷预收吗

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齐红老师 解答 2025-09-14 16:07

也可以的 没有使用新科目的就可以的

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你好,那你们发票是怎么开的
2022-05-11
你好,这个代金券是你单位发放的?
2024-03-21
你好,之前的代金券也没有给客户开票吧? 企业赠送代金券应该如下进行账务处理: 借:销售费用(按实际发放代金券的金额入账) 贷:其他应付款-代金券 2、顾客消费时使用代金券的账务处理 借:其他应付款-代金券 库存现金 贷:主营业务收入(不考虑增值税)
2022-03-12
你好,这个代金券是职工可以拿着这个代金券换企业的货物吗?发来的货物员工可以自己使用,是这个意思吗?
2024-03-19
您好,是的,可以这样处理的
2022-03-12
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