同学,你好
需要申报印花税的。
收到商标使用费用开的是6个点的服务类发票需要申报印花税吗?
不需要的
老师,我们是物流企业一般纳税人,平时开票是9个点的销项,现在要处置自己使用过的小轿车,申报纳税的时候按13个无票收入申报吗
我公司出售一台使用过的固定资产,一般纳税人,进项税额已经抵扣,税务局这边让我们按照百分之13个点开具,因为我之前开具的都是6个点的发票,请问13个点的发票我这边可以开具吗?
老师 出售自己使用的小货车 开的是13个点发票 申报增值税的时候直接抵扣进项税就可以了吧?不需要填资产那个表的吧
一般纳税人销售自己使用过的固定资产如何填报增值税申报表?(开的是专票13个点)
老师,小规模纳税人,销售使用过的固定资产,开具了3%的增值税专用发票,填写申报表的时候是填在第一列吗
老师,公司抵扣了一张进项税发票,因上游公司未申报,这张发票进入了异常凭证,2月份进项转出了,这次异常凭证转为正常了,进项重新抵扣,请问在电子税务局附表二怎么填写,是填在进项税额转出额23A栏次,异常凭证转出进项税额填负数吗?
老师,你好,请问个问题 A是结算金额,B是开票税点。A/1.09x0.84x(1+B)=开票金额。是这么算的吗
成品油13%的普票可以抵扣增值税吗?
建军节发给当过兵的员工过节费,是计入工资薪金,报个税吗
老师,这是工业会计实训中的课程,涉及到了实收资本。公司向法人借款,借现金 贷其他应付款,这个钱老是还不了,那就实行债转股。老师,这样处理的话,账上实收资本实增加了,但是实际上银行里还是没有实打实的钱进去,这可以呀?
老师您好,我们公司在24年10月11月,陆续购买了固定设备租赁使用,300万左右,当时报企业所得税时没有享受固定资产一次折旧的优惠政策,现在在申报所得税时,还能享受吗 固定设备现在按月计提折旧
装修的金额6万多能做费用吗
老师,现在鲜奶加到闪蒸,提高蛋白含量,那这个不影响所得税免吧,也算初加工吧
老师:公司有量车卖给个人,开13%的普票吗?需要备注什么吗?
酒可以开一批酒这样的发票吗
派遣人员薪酬开的也是6个点的发票,需要申报印花税吗?
同学,你好
不需要的
请问已经折旧完了的固定资产需要怎么样做账?
同学,你好
先放着,等到之后报废或者出售
那请问销售使用过的固定资产(设备)申报印花税时的税目叫什么?买卖合同吗
同学,你好
对,买卖合同