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老师,公司抵扣了一张进项税发票,因上游公司未申报,这张发票进入了异常凭证,2月份进项转出了,这次异常凭证转为正常了,进项重新抵扣,请问在电子税务局附表二怎么填写,是填在进项税额转出额23A栏次,异常凭证转出进项税额填负数吗?

2025-09-15 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-15 11:39

是的,就是那样填报的哈

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快账用户8728 追问 2025-09-15 11:48

老师,员工的劳动合同是与老板的另一家公司签的,社保是在签合同的公司购买,由实际工作的公司分摊费用,工资也是实际工作的公司发,因有些事情申请了劳动仲裁,仲裁结果应支付的款项注明由签合同的这家公司发,请问只能由签合同的这家公司发这笔款吗?申报也是在发这笔款的公司申报吗?属于离职补偿金

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齐红老师 解答 2025-09-15 11:49

是的,跟谁签的合同,谁补偿

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是的,就是那样填报的哈
2025-09-15
您好,勾选不到,已经勾过了,再把进项转出那月的申报表更正申报就好了,我们账上把那个分录红冲,账表是对应的
2024-07-10
您好,对的,是在这一行填写的这个的哈
2023-10-19
您好,是正式业务吗?原材料是否已领用记录成本原材料是否已领用记录成本,应该是借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项税转出
2022-04-13
你好,在其他里面填写就可以了
2023-06-16
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