小规模收入是这样做账,不存在不一致的问题 主营业务收入=收款金额÷(1✚1%) 增值税=收款金额÷(1✚1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 借:主营业务成本 贷:库存商品 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-税费减免
老师,您好,总分公司增值税分开申报,所得税汇总申报,财务报表分开申报的,风险提示所得税的申报额和利润表的数额不一致,怎么处理呢?
老师好!我上季度利润表有漏填项,导致我本季度利润表的累计利润总额和所得税申报表不一致,申报表和其他报表都没问题,请问我该怎么处理?我本季度就还差利润表没报,但是今天已经最后一天了,请老师给个权衡的办法,谢谢!
做账的利润表上的利润总额和企业所得税申报表上的利润总额数据不一致,因为税是先报的,账是后做的,这种情况应该怎么调整到和申报表一致
有个个体户,就是申报经营所得时,那个上面的利润总额和财务报表利润表上的利润总额不一致,就差了个减免增值税的金额,咋操作。
老师我们这边小规模增值税减免不进增值税申报表,最后个税申报表的利润总额和利润表不一致得怎么账务处理
我们是4S店,客户抽奖,车子指导售价是12万,但是最终以5万出去,开票就按照五万来开的话,可以?税务要求我们写情况说明
老师,我们是一般纳税人,公司购买房子作为办公室,可以喊放开开专票来抵扣吗?
老师请问企业证券交易怎么申报增值税。有亏损有盈利是冲抵后有盈利才交吗。
您好,老师。请问公司印花税是季度申报的。公司7月,8月无销售额,9月份不含税销售额是1200元。1200x万分之三税率÷2=0.18元,请问老师,到时做9月份的账用不用计提0.18元印花税呢?到10月份申报第3季度印花税时,低于1元,又不扣款
银行回单上,欠费补缴,付款方是我,收款方没有显示是谁,怎么做分录,欠的不是税费吧,是欠银行的还是税费,入其他应付款吧
请问老师,假设股东1分红70,股东2分红30,但是股东1未达到分红条件,不分红,请问会计分录应该怎么写?
你好。公司是5月份成立的,6月份的工资是通过劳务派遣平台发薪的,公司对公转给劳务派遣公司,这次支出怎么做分录
老师,24.6勾选认证了一张进项发票,但是24.6一直到25.9中间一直没有营业收入,这个进项就一直在期末已认证相符但未申报抵扣栏,这个有什么影响吗?
老师我今天报8月份的个税,系统提示说【综合所得个人所得税预扣预缴申报表】为累计申报,系统检测到您税款所属期为【6】月的申报数据发生了变动,请同步更正【6】月后的申报 数据。,导至我8月份的个税没法提交,6月份的数据我没改过,是不是我6月份有两上员工是有在别的地方拿工资的,在我们这边也是按工资薪金给人家申报的,两边加起来肯定是超了的,扣除都是选了5000,是不是这样就过不了,那人都走了,要是改了的话,要扣税只能是公司承担了
预付卡销售,可以开成米 面 油吗?
老师小规模用不到未交增值税的科目
不用结转直接就交税了
不管怎样,都要价税分离,按我说的思路做账
老师减免的部分我们这边不进增值税申报表,想让利润总额一致,只能增加成本费用
减免的增值税是计入营业外收入