同学,你好
核算成本要根据全盘给的制造费用去分摊吗?
是的
不是领出

老师: 我公司就是采购刨花板然后委托加工贴面销售的,存在完工产品未发货的,所以结转销售成本要分摊,有没有委托加工销售成本结转计算表,我发现分别核算材料成本、加工费成本和把加工费(按平方分摊到每一种材料成本中计算的销售成本不同,所以有没有这样的委托加工完工销售成本计算表?
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本
核算2025年07月份委外加工成本,我只核算了入货成本,7月结余知道数量。6月有数量,但是没有产品价值单价,因为7月前没有核算成本,全盘也没有设委外加工科目,就只有一个加工费。这办好呢,我直接用财务账套里的金额,和业务系统里的库存数量,作为6月末的库存,但是财务账套里的金额包含材料吧,那我怎么除呢
我现在我的核算理解是:所有核算都是按会计周期自然日7/1到7/31日来核算,导所有辅助核算的数据都是按自然日导7月1/到7/31日的明细表来核算,6/26到6/31日的做暂估入库,然后总账做冲销暂估和正式入账的调整分录。我现在也可以理解为总账委外这加工费847837.08元就是7/1到7/31日的委外入库加工费,对于6/26-6/30期间的收货(属于上一个采购周期但在本月物理入库),在6月30日做暂估入库,将其成本计入6月材料成本或委外加工费成本。老师是这意思吗?
老师,我司之前没有核算成本,所以委外的加工费放在制造费用里面。然后我核算成本要根据全盘给的制造费用去分摊吗?那她这委外加工费是入库的加工费吧。不是领出吧
老师,个税零申报后可以修改工资信息吗
在哪能下载纳税申报表
老师:资产可以作为实缴注册资金吗?需要资产证明吗。
请问现在公司员工差旅出行的火车票飞机票可以抵扣进项的税额是计算抵扣还是勾选抵扣?
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出租房租,收到预收款时增值税纳税义务发生,对方要求每个月开一次租金的发票,增值税纳税申报表怎么填啊?
老师,公司连续几个月没有生产,属于季节性停产,但是车间在做一些改造,也买了一些改造车间的所需工具和低值易耗品,我现在全部暂计长期待摊费用和周转材料,还没有计入制造费用,因为没有生产产品,请问这样做可以吗
朴老师,我公司是集团下的电商公司,我公司的注册资本一直没有打进来,需要用钱的时候集团就打款过来,这样合法吗?这样我该怎么做账呢?
总账回答:A公司和B公司有加工费,没在ERP系统体现。其他供应商委外加工的要结合对账的扣款和税点来看,8月哪份不一致,你拍其中一份账单给我核对看 这句话怎么理解,我没明白总账说的,我们公司对账周期是7/26到8/25是对8月的应付账,意思是对账单也是没有加工费的?
同学,你好
这句话,我也不理解。
其他供应商委外加工的要结合对账的扣款和税点来看。你就拍给其他供应商的给他看一下,看他是怎么对的
那全盘计提8月份某一供应商加工费48507.80元,出货含税价是54413.09-退货含税金额4575.29-返工费840-超领490=48507.80元。那我核算8月委外入库金额也是48207.80的不含税金额是47094.95元?
同学,你好
你增值税税率是多少??
这家是3%老师
同学,你好、
不含税金额
48207.8/1.03=46803.69
我司总账把委外加工费放在制造费用的,她的做账加工费构成含费用扣款,不是费用是费用吗?那我核算委外加工成本怎么跟总账的衔接上,
委外加工费放在制造费用的,制造费用要结转到成本里面的,这个是成本
老师,上面写错了48507.8/1.03=47094.95元,意思入库还要把返工费和超领的金额也算上?核算委外成本?
同学,你好
这些也入成本的
我核算怎么算呢,对账明细里面有这扣款金额,但是委外进货明细表是有扣款的金额,只有退货金额
对账明细里面有这扣款金额,但是委外进货明细表是有扣款的金额,只有退货金额
你的明细账里面都有扣款金额??
我核算怎么算呢,对账明细里面有这扣款金额,但是委外进货明细表是没有扣款的金额,只有退货金额
同学,你好
那你就按照对账明细里面的金额来算
那其他费用扣款和超领的怎么算。那总账算的加工费把超领和扣款减掉了的。那我按对账单里面的核算我结果肯定会多的啊,那我入库加工成本和总总账的加工费怎么对应的上呢,
同学,你好 你对账单里面的也会有扣款金额,你对账单里面没有扣款金额吗? 那你哪个表是有退货,返工,超领的金额呢?
1、对账单里面有扣款金额,就是我从ERP里面导出来的委外入库明细表有单价金额和退货明细表单价和金额,扣款的只有对账单上有 2、我现在的理解是:老师,我纠正一点看对不对,比如8月全盘算出的所有供应商的加工费总金额是847837.08元,我直接拿着总金额分摊到8月入库的各个委外产品上就可以了是吧。
同学,你好 1那就按照对账单为依据来核算 2是的