同学,你好
开具红字发票,再开具正确的发票。
借:应收账款 负数
贷:主营业务收入 负数
应交税费-应交增值税-销 负数
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销
老师,我去年开了普票,已经确认收入,今年购买方要专票,要我重新开专票,去年确认收入今年重新开专票,这个分录要怎么做?
收到的普通发票发现开具错误,已入账,已跨月,等收到重新开具的发票时应该怎么做?
老师您好!收到一张销售方开具的专票,已经认证入账,现在发现发票有误,现在需要红冲重新开具,请问老师,现在这张有误的专票我需要退回给销售方吗?
老师跨月专票之前错误发票已收回,现在要给购买方除了重新开具的正确发票销项负数发票要给吗
收到的成本票普票是3-4月份的,现在对方需要拿去冲红,重新开给我,我之前月份已经入账了,这个该怎么处理?