您好!分录仍然是一样的了。跟之前的一样
收到的普通发票发现开具错误,已入账,已跨月,等收到重新开具的发票时应该怎么做?
老师,6月份开具的一张普通发票,应购买方填写错误,7月份冲红后重新开具,这个跨季度了涉及到报税数据,分录应该怎么做?
老师,我们8月收到的一份专票已认证,在12月销售方发现开票错误,又开具红字发票,我们又重新收到正确的红字发票,分录怎么记
9月收到开的电费普通发票税号写错,已在9月做账,10月收到重新给开的发票,可以把10月重开的发票附在9月的账上吗
8月份收到对方开的发票,10月份发现开票错误,又让对方重新开的票,8月已记账未认证,10月份应该怎么记账?
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?