借:预收账款 贷:未分配利润 贷:应交税费-应交增值税-销项

公司账面挂有应付账款-暂估8000元,一查是2019年暂估的,当年也结转了成本,现在2023年还有应付账款-暂估入库-8000 挂账,请问教,账务怎么处理?
2022年按发票确认收入,发票未开完,2023年又开了剩下的金额,2023年怎么做账,去年结转成本不知道是否结转完,未交接,请问下这种情况2023年应该怎么处理?如何确认收入,结转成本
老师,我们2023年9月份收到一笔款,当时发票也开了的,但是因为这笔业务发生了问题,现需要退部分款,请问账务怎么处理?在开票系统查不到2023年的票
老师好,小规模纳税人,查账发现2022年和2023年的增值税没有结转到营业外收入,请问如何做账呢?
老师,我想请问下,我这边账务处理漏掉一笔2023年的收入,我在2024年应该怎么账务处理呢
老师,我们公司给员工和四个合伙人都订了公司统一的服装是不是要在发工资时交工资薪金个税
老师好 当月发生外单位人员做技术援助应当月支付的劳务费 用给他申报个税吗
专精特新的电子证书可以在哪里查询
老师如果12月份发工资,所加起来的个税都超一万了,不知到明年3月份能否全额退还?
老师,请问有产品创新就一定有创新的基础产品和产品家族,这句对吗?
老师您好 我们是自产自销农产品种植企业,全免企业所得税的,很少成本发票回来,平时购进都是收据多,收据能入账吗?汇算清缴要不要调?
老师,我们公司代対方公司销售砂石料,收到运费的会计分录怎么做呢?(朴老师1
老师你好,单位12月底发第四季度奖金,春节前发放2025年度奖金,请问第四季度奖金可以用全年一次性奖金扣个税吗,谢谢
你好,老师,请教一下抖音达人,在涉税信息报送数据里,有三季度的报税信息。收入总额是:134.62,净额:134.62,支付给平台的佣金,服务费合计金额:13.46。这笔之前没有记账,现在还需要记吗。分录怎么写
现在小规模是月15万还是10万 季30还是45万 免增值税 政策
是2023年的,税收要交到2023年
那我直接更正报表,账做到2024年是吗
是的,直接更正报表,账做到2025年
谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!