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老师您好,税务稽查,将2023年的预收账款结转为2023年的收入,请问这块账务怎么处理

2025-09-16 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-16 17:20

借:预收账款 贷:未分配利润 贷:应交税费-应交增值税-销项

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快账用户6968 追问 2025-09-16 17:21

是2023年的,税收要交到2023年

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快账用户6968 追问 2025-09-16 17:23

那我直接更正报表,账做到2024年是吗

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齐红老师 解答 2025-09-16 17:24

是的,直接更正报表,账做到2025年

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快账用户6968 追问 2025-09-16 17:33

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-09-16 17:35

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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在 2024 年发现 2023 年遗漏了一笔收入,需要通过“以前年度损益调整”科目进行账务处理。 假设这笔遗漏的收入为 1000 元,增值税税率为 13%(假设为一般纳税人),增值税额为 130 元。 会计分录如下: 借:应收账款  1130 贷:以前年度损益调整  1000 应交税费 - 应交增值税(销项税额)  130 同时,需要调整未分配利润: 借:以前年度损益调整  1000 贷:利润分配 - 未分配利润  1000
2024-08-08
你好,你们账上有这笔收入吗
2021-05-12
你好;  之前9月收到款你怎么做账的; 我看看借贷方;现在才好判断跨年怎么红冲分录。  
2024-05-15
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2025-01-05
你好,同学 23年度开票的继续确认收入,要检查底表,账面成本有没有结转完,正常是没结转完的
2024-04-22
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