在 2024 年发现 2023 年遗漏了一笔收入,需要通过“以前年度损益调整”科目进行账务处理。 假设这笔遗漏的收入为 1000 元,增值税税率为 13%(假设为一般纳税人),增值税额为 130 元。 会计分录如下: 借:应收账款 1130 贷:以前年度损益调整 1000 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 130 同时,需要调整未分配利润: 借:以前年度损益调整 1000 贷:利润分配 - 未分配利润 1000

老师想问一下,我们这个月才交今年的房租,我该怎么处理账务呢?还有房租押金怎么处理账务呢
老师,我去年12月有一笔银行手续费漏掉了,现在这笔手续费要怎么账务处理
老师我们2023年借给集团其他子公司,2024年到期,我们可以在2024年收到钱的时候再开利息发票吗?2023年这笔利息收入先不做账务处理了?
老师,请问下2023年房租暂估252000元,2024年1月收到发票112500元,我该怎么做账务处理,没有以前年度损益调整
老师,请问一下我这边2023年预估的费用,24年发票到了,现在怎么做账务处理?
一般纳税人本季度收到投资款100万,可以下个季度再入账吗
公司徽行6月出纳建户,由于没有发生业务,会计总账不用设会计科目建账对吗?有业务发生总账才设科目建账可以吗
个体户工资薪金在哪报
老师 现在数电发票都有哪些?
公司徽行6月出纳建户,由于没有发生业务,会计总账不用设会计科目建账对吗?有业务发生总账才设科目建账可以吗?
请问上个月材料暂估入账,销售收入已未开票收入入账,跨越开具销售发票后,重新做一笔主营业务收入,冲销上月的主营业务收入,那结转销售成本是需要等收到材料票以后才重新入账,冲销上月暂估入账的结转成本对吗?
我们公司花了10万元,收购了一个公司,怎么做账
老师,厂房、固定资产折旧,现在还没生产,我折旧,折到制造费用去了,这个对吗
6月末的年审未按时申报会被定为非正常经营户吗?
老师算土增扣除,发票法时,不到一年,就是不发票也不让扣吗?加计不能扣,发票本事也不能扣吗?就是一分也不让扣吗
老师,那同步的,我企业所得税汇算清缴也漏掉这一笔,我要去更改2023年的企税申报表嘛
不用更改2023年的,在明年的汇算清缴纳税调增即可
老师,就是2024年开的发票(补2023年漏掉的),我有在2024年做收入, 这样明年给2024年做汇算清缴时还要纳税调增嘛
如果2024做了收入就不用纳税调增
好哈,谢谢老师
不客气了,祝你顺利哦