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24年汇算清缴已经做过了,现在查出来有一张餐饮票要转出,我是应该在汇算清缴的主表里的管理费用跟纳税调整表的业务招待费里面直接扣除,还是填写在纳税调整表里的(其他)里面

2025-09-17 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-17 16:04

你好,建议你直接在其他调整

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快账用户2242 追问 2025-09-17 16:24

是纳税调整表里的第45行的其他吗

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齐红老师 解答 2025-09-17 16:25

你好,是的,就在这里就可以

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相关问题讨论
你好,建议你直接在其他调整
2025-09-17
不可以的,你这里需要填写发生额,你得和你账上的一致,所以你在预缴的时候就必须全额做,你做了多少申报多少。
2023-01-04
同学你好 企业所得税汇算清缴是纳税调整项目明细表里的业务招待费支的调整,直接在账载金额那一列填写业务招待费,后面几列自动带出 就可以了 是
2021-04-21
账上正常做就可以汇算清缴调整。
2020-04-23
你好,是的,就是在这里面填。
2023-05-23
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