借:待处理财产损溢 —— 待处理流动资产损溢 1000 贷:库存现金 1000 经审批后核销:若确实无法查明原因,按公司内部审批流程(如管理层签字同意),计入 “管理费用”(视为管理不善导致的损失),分录: 借:管理费用 —— 现金短缺损失 1000 贷:待处理财产损溢 —— 待处理流动资产损溢 1000
老师,您好!请问工资计提比发放的少了一分钱怎怎么调账,查不出来原因。
老师,我们公司银行实际收到的钱,比账面少,现在也无法查明原因,我改怎么做会计分录呢?
老师好。现金盘点,账面余额多,现金少,又查不到原因,怎么办?
老师好。现金盘点,账面余额多,现金少,又查不到原因,怎么办,如果计入管理费用的话,可没有原始凭证怎么造?
请郭老师回答,我8月份没有做退税勾选,我选择的是抵扣勾选。我现在的问题是我8月份的时候,拿到进项和普票该怎么写分录。之前我是做的进项转出。请郭老师回答,我8月份没有做退税勾选,我选择的是抵扣勾选。我现在的问题是我8月份的时候,拿到进项和普票该怎么写分录。之前我是做的进项转出。
我想问一下就是一个店两个人投资,但是投资比列不知道差钱就补进去,两个人投资额度不一样,收到一些定金一些尾款,其中一个人拿这些定金尾款去填店里装修费用以及打款,怎么才能算清两个人其中一个该补多少钱
老师,我新增一个管理费用的科目的时候,把他的余额登记在贷方了,所以导致在查这个科目的余额表的时候他是没有发生额,只有在利润表体现,就是管理费用的科目余额表跟利润表不一致,差的就是新增科目的这个数,现在7.8月份的账已经结了,现在如何把这个科目的余额转到另一个新增的管理科目里去
老师,我们卖手机,打算清库存,售价低于成本价销售怎么做账务处理
委托报关协议是不是要电子口岸卡登陆才可以
实务中是不是避免用以前年度损益调整
郭老师,客户还有20万货款收不回来,我要怎么做比较能减少损失
老师可以认证的进项税大于税局认可的进项税,差额怎么做账呢
请问公司盖厂房买的建筑材料怎么做分录,地皮不是公司的要交房产税吗
签订劳务合同申报个税按照工资薪金申报,还是按照劳务报酬所得申报
股东缴纳实收资本怎么备注,老师
老师,这样会有税务风险吗?
同学你好 这个没有哦
老师,可以直接做利润分配未分配利润科目吗
同学你好 这个不可以
老师刚才讲的经审批后核销,这个审批指的是单位领导审批吗?
对的 是领导审批的
小企业会计准则,直接做管理费用可以吗?不使用待处理财产损益科目过渡
同学你好 这个可以的哦