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请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以

2025-09-17 18:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-17 18:23

可以让对方开红字发票,但需在填开《开具红字增值税专用发票信息表》的当期做进项转出,而非下个月。建议及时与主管税务机关沟通,按要求操作,争取避免滞纳金

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快账用户5110 追问 2025-09-17 18:33

老师,情况是这样的,我们去年6月份做了无形资产入资,给对方开了无形资产的免税发票,当月取得了评估机构给开的专票并抵扣了,现在专管员让把抵扣的税额做转出,我可以跟专管员说一下这个月让对方开红字发票然后重新开一张普票,我这个月做进项税转出,重新交增值税,这样滞纳金能少一点,这种是可以的吗?

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齐红老师 解答 2025-09-17 18:34

同学你好 这个操作上是可行的

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可以让对方开红字发票,但需在填开《开具红字增值税专用发票信息表》的当期做进项转出,而非下个月。建议及时与主管税务机关沟通,按要求操作,争取避免滞纳金
2025-09-17
你好 可以来普票的
2020-11-27
你好,你应该现在做转出的,本身就不应该抵扣
2022-02-16
你好,同学 进项转出不需要当时缴纳税金,等你下期有进项减少进项 借:管理费用等 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2022-02-16
你好这样不交税是对的 
2021-03-13
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