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老师开票金额是1000元,税额是60元,报销只报销了价税合计900元,金额是849.06元,税额是50.94元,分录为借:管理费用 849.06 贷:应交税费-应交增值税(进项税额),贷:银行存款 900元,票上税额和实际抵扣差9.06元,做进项税额转出怎么做分录呢。

2025-09-18 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-18 10:35

借:管理费用-差旅费 倒推          应交税费-增值税-进项 60 贷:银行存款 1000       应交税费-增值税-进项转出 9.06

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不是 按发票的税额做进项 没有支付的做营业外收入 借管理费用20000 进项200 贷银行存款20100 营业外收入100
2021-01-02
您好,这样做分录没错
2021-01-02
第一个计提的借方三级科目转出未交增值税 其他的对
2021-07-29
同学你好,这个不做项的; 支付时 借,管理费用440 贷,银行存款440 抵税时 借,应交税费一应增一减免税款440 贷,管理费用440
2020-11-27
你好这个做借进项税额-0.6万,贷-其他应付款-10万 贷以前年度损益调整9.4万,结转以前年度损益调整,借以前年度损益调整,9.4万贷未分配利润,9.4万
2021-06-30
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