贷,营业外收入~减免税额250

老师您好!我有个项目,前期回款250万元,借:银行存款:250万,贷:无票收入194万,贷:应交增值税6万元。增值税已交。现在给甲方开发票500万。我应该怎么做分录,把前期的无票收入和增值税冲掉比较合适?
10日企业被盗丢失E材料500公斤,价款2000元,该材料的进项税款340元,做乏 计分录时适用的科目包括()。 A. 贷:应交税费-----应交增值税(进项税额转出) B. 贷:应交税费-----应交增值税(销项税额) C. 借:应交税费-----应交增值税(进项税额) D. 贷:原材料 E. 借:营业外支出
老师,计提应交增值税500元,已做分录,实际支付了250元,减免了250元,借:应交税费一应交增值税一销项税额500元,贷:银行存款250元,相差250元是贷什么科目呢?
税局扣错了税费,款项实际已经支付出去了。分录要怎么做?现在应交增值税项目不平。只有支付出去的分录,没有业务。 借:应交增值税500 贷:银行存款500
某小规模企业账上确认的增值税额为500元,申报表中的增值稅额为500.1元,账表相差的1分钱。 借:营业外支出 0.1 贷:应交税费一应交增值税 0.1 借:应交税费一应交增值税 500.1 贷:银行存款 500.1 老师:这个处理方式合适吗?
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
公司子开出发票,银行未收到款,要明年1月到账,是服务费,怎么做账
老师,请问铲车,十轮卡加油是记入生产成本还是制造费用呢?(董孝彬老师)
您好老师,问对方企业买货物,付了10000,开进发票9200,还有多的800是其它款项对方不开票,应付借方还有余额。怎么办?
没有经验有初级,40+考中级有必要吗
老师好,收到医保局退的以前,因基数下调退的医保费这个分录怎么做