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发票入账,是按实际报销的金额入账,还是按发票金额入账?有些报销支付的,知道具体金额按实际报销的入账?但是有些往来,发票和实际支付有时差,这种存在差异怎么处理?多了怎么做?少了怎么做?

2025-09-18 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-18 14:11

同学,你好
按发票金额入账

发票和实际支付有时差,这种存在差异怎么处理?多了怎么做?少了怎么做?
差额会之后打款吗??如果不会,差额转到营业外收入或者营业外支出

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快账用户7190 追问 2025-09-18 14:15

这种差额一般要经过谁去批准放支出或者收入

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齐红老师 解答 2025-09-18 14:16

同学,你好
业务主管写说明,财务凭借说明入账

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快账用户7190 追问 2025-09-18 14:17

人家不写呢?这种一般都是集中去处理,找原因?

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齐红老师 解答 2025-09-18 14:18

同学,你好
不写说明,那财务就挂着,财务没有权力消除这种差价的

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快账用户7190 追问 2025-09-18 14:20

一直挂着,3年以上了呢?人员更换了呢?

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齐红老师 解答 2025-09-18 14:22

同学,你好
是的,一直挂着。
人员更换,也找相关负责人处理,没有说明,你就一直挂着

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