您好,这种差的不多按照实际报销金额入账就行的
各位老师员工报销实际金额是1183,但是发票金额是1186,报销付款给员工是1183,那我账务处理的时候是按实际付款金额还是发票金额呢
老师好,我们用公户给员工报销,也开了我们公司抬头的发票,但是发票金额500,只给员工报销了300,那我做账的时候是按照实际保险金额记账还是发票金额记账呢?
老师,员工递交过来的报销单,附件有些有发票,有些只有支付凭证没有发票。按照报销单的金额报销,入账是按照报销单入账?还是按照实际的发票金额入账?钱是按照报销单转出
报销的时候没有发票,找替票代替,替票金额比较大,做账的时候按替票金额做,还是按实际报销金额做?如果按替票金额报的话,一般多转的钱怎么处理?
员工报销的金额是50,实际提供的发票是60元,给员工转的报销款也是转的50,那么做账的时候按照发票60元入账还是按照50入账呢?如果按照50入账,那么报销金额跟发票金额不一致,这种怎么处理呢
老师 临时工开劳务票 开多了什么不是他个人就要交个税
小规模纳税人现在开百分之一税率的政策文件在哪里找的到呢?
老师好,去年公司购入了一辆办公用小轿车,当时设计的卡片折旧年限是七年,现在想把这辆小轿车折旧年限改为5年,可以吗?(因为税法规定是4年,预计使用年限7年太长了)
银行存款的利息记到那个科目啊
请问老师,如果6月开始建账,打印总账明细账科目余额表选择几月份开始?1月还是6月
你好老师,有笔货款,做的是借预付账款,贷银行存款,现在要红冲做账,是不是借,银行存款,贷预付账款,就可以了,不用变成负数
老师,失业保险交多少年,被辞退能领失业保险
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,外地的,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗? 因为这个项目地在外地,所以我们要预交,那我们开9个点的发票给被挂靠方,那他们还要异地预交吗?
请问向别的公司转账 备注的转款,应该怎么做分录
采购合同物品数量发生变化实际合同额大于原合同额了,是否需要签订补充协议,如不签订是否有税务风险