那个直接计入销售费用-折让600
老师,你好!我们4月份给客户开了一张专票,客户现在要求我们重开,他们没有入账也没有抵扣,我可以直接作废重开吗?
师请问我们公司之前客户没有要发票 我申报的时候也按照未开票去申报了收入 但是现在客户又来要发票 我们该怎么申报这笔增值税呢 因为之前已申报过这个金额了
老师请问,我们有个客户,我们给对方开销项票,发票金额24000,但是客户实际打款23989,有11元差额,客户说是手续费,给直接扣掉了,这11元该怎么入账呢?
老师!我们公司去年开了7800元专票给客户。客户这个月付款了4468元。扣了3332元是之前在客户公司那购买了月饼,但是客户没有开票给我们,直接从7800元扣除。我应该怎么做账啊 开票的时候:借:应收账款7800 贷:主营业务收入6902.65 应交税费增值税-销项税额8735.35 现在收款:借:银行存款4468 库存现金3332 贷:应收账款7800 老师!我是不是得这样做账才能平啊
你好,老师我们是小规模纳税人,之前收到客户的转账,我计入未开票收入了,现在我们又给客户退了一部分款,我应该怎么做账?
老师,种植技术培训费税收分类编码
老师,我们之前给客户开专票了,也报税了,但客户一直没有付款,现在我们给客户现金折扣600元,怎么入账,需要修改收入和销项税额吗
同样业务,如果出口享受又免又退是不是比正常内销划算
老师,收到项目资本金入资本公积,二级科目怎么设置
朴老师 公司注册在2016年2月,注册资金500万元 需要在哪一年前交足资金资金?
老师,请教一下财务审计过后有一些要整改的会计处理事宜,是推翻原来的会计凭证,重做一下,还是在后来的账务处理进行会计调整更正?
老师请教下 公司请了位专家费用5万 如何申报税 是按劳务申报吗
老师3季度末的资产总额在哪里能看到
老师,我们有笔销售,之前是交的有定金,后面全退了,货物他也用了,现在挂了应收,应该怎么把这笔账平了
支付监理费的进项税额,现金流量应分配给支付的税费吗,还是其他经营
收入和税不用变吧,增值税申报表不用改吧,这600可以税前扣除吧
是的,收入和税不用变,600不能税前扣除