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老师,麻烦问一下,我们收到了一张供货商红冲的6月份的进项发票,然后这个月又给我们开了一个新的,我这个该怎么做账呢?

2025-09-19 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-19 09:31

借:应交税费-增值税-进项   新开票认证抵扣 贷:应交税费-增值税-进项转出  冲红字进项

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快账用户5051 追问 2025-09-19 09:35

老师,我们不涉及增值税,都是免税的普票

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齐红老师 解答 2025-09-19 09:40

那么直接把新取得发票附在原来的凭证后边,不需要另外做账,备注换开发票

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把十月份退回去的发票也做进项,然后做进项转出。
2020-01-06
您好,这个是不需要做账的。
2023-10-24
同学你好,做账时,红字发票,借:应收账款等科目,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费应交增值税销项,负数。蓝字发票,做正数,就行了。
2022-07-30
同学,就不用处理了,因为实际上就没有发生了
2022-12-09
不用退 后选了不退也可以
2020-08-05
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