您好,你们是一般人还是小规模,是小微企业吗?开票是几个点?

老师我想请教一个问题,就是我有个供应商说加收我们11个点的税金给我们,开13个点的发票给我们,但是他们不含税金额是:180500元,如果加收11个点,那么他们应该开给我们的含税金额是:180500*1.11=200355元,但是供应商算出来的是:201670元,然后让我们付:201670元给他们,而不是付:200355元给他们?请问供应商这个是怎么算出来的,问他们他们说就是这么多也不肯说,现在老板问我,我也算不出来,麻烦老师了
老师,我想请问下,如果我们公司卖给一个客户卖了10000元,然后这个客户又把货卖给他的客户,卖了12000元,这个客户把12000元直接打到我们账户上,要我们开票,这样是不是我们多开了2000元的发票,是不是这个2000元的税点我们出了
你好老师,我公司是小规模,有个客户他的价格是13元,他想让我们给开票价格是23元,问中间的税率是几个点?怎么算呢
我们是一般纳税人,我们的客户是个个人,不能开发票,现在这个个人客户,把东西卖给了他的客户是个公司,然后呢这个公司要发票,把33000元的货款打到我们公司账户了,我们这个个人客户呢让我们帮他代开一下普通发票给他的客户,请问这个税钱都怎么计算,帮我算一下,他卖价是200元,进货价是111.5元,我们没有给客户加税点,就正常扣掉我们正常交税的钱就行了,麻烦帮我计算一下,
如果 含税货款是4585元 对公收款6400元 多开的部分收取10个点税金 扣除含税货款退他多少钱? 另外给他开票的6400里面有1080元是客户自己的进项 他让别的公司开给我们 我们在开给他 这样应该退多少钱 怎么算
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
一般纳税人老师
可以加上你们的税负就可以
把你们交税的税负加上,这个就不会亏了
税负是怎么算的呢!
税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入 ×100%
当期应纳增值税=当期销项税额—实际抵扣进项税额
如果说留底够呢!是不是应纳增值税不考虑留底,比如销项是15万,进项是13万,留底5万,应纳增值税就是15万-13万=2万元去计算税负2万/15万*100%=13%,请问我算的这个13%是对的吗?
是除以收入,不是除以销项
好的,明白,谢谢
所以算出来的这个税负再+13%是这样理解吗?还需要加附加税吗?
要加上附加税,还有企业所得税,一起算上
那这些加上不得好几十了吗?附加税10%、企业所得税20%、增值税13%还得加个税负率。老师,要加这么多吗?
小税种你加几个点,不能按10%来加,附加税是建立在增值税上面的