同学你好 具体什么业务的

老师:去年汇算清缴的时候,公司负债5031.89元,但是去找的代帐公司做的帐,今年我在财务里面按照1月份开始建的帐,然后那个去年负债的5031.89元就结转不到我现在做的帐里面了,但是每个季度申报的时候,他又在申报表里面,怎么办呢?怎么补录一个会计分录合适呢?要不然最后算出来的未分配利润总是没有减掉5031.89元,然后申报表里面又是减掉了的。那怎么办,有什么方法可以更正吗?期初输入不进去了,必须是先输入期初,才能开始建帐呢?我是亿企赢的财务软件。
请教老师:我接手的公司,第一到第三季度电子税务局里的财务报表零报,导致我报第四季度时累计数为第四季度的数,咨询了电子税局的人工服务,建议说是补前面3个季度的数据重新申报,我看到申报表上有修改本年累计金额的选项,想请教老师,是直接改好还是重新申报好,对公司的申报有什么影响吗
老师,季度企业所得税申报预缴税款后,老板嫌交得太多了,要求做大了成本费用,申报更正了,现在有两万多的差额要去申请留抵或者退税,有哪位老师办过申请退税业务的?给我些建议哈。现在税务局说申请退税跟留抵都是一样的流程,那我是申请退税好还是留抵好呢?怕查账啊关键
老师好,朋友的公司是小规模纳税人,22年5月从代账公司处接回账务了一直没找人继续做账,去年后3个季度的税是他自己到大厅申报的,增值税申报无问题,但是企业所得税表上全部填写的0,财务报表后面3个季度没有申报过,2022年的企业所得税年报他也是在大厅全部填写0申报。请问我现在建账是从今年1月建账比较好,还是从去年5月建账比较好?从去年继续接着建账需要修改去年的季度所得税报表和2022年的年度报表吗?
老师你好,2022年9月成立的新公司至目前还在筹建期,公司之前没有会计,但公司有请人做了税务申报,上年度季报和汇算清缴及个税都做了零申报。 我现接手发现有上年度2022年发生了工资及租金等5万元的开办费用。 我可以把这些票据做在2023年度吗? 或我补录到2022年度,要去更正税务报表吗? 现公司还在筹建期,起用的小企业会计准则
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
老师是这样的,我上个季度做了一个无票收入借现金10650贷主营业务收入10650,我懂的比较少,以为小规模公司应交税费都计入主营业务收入呢!!那么上个月这笔分录就是错误的。所以今天我才知道,不知道是补提还是回去更改凭证,再更正报表?
不用回去 直接这个月冲减就可以 借主营业务收入 贷应交税费应交增值税 这样就行
主营业务收入是借还是贷负数?会影响报表取数吗
借贷都可以 按冲减后的申报就行
为什么都可以,财务费用借贷就影响取数,那么这个补提的这个分录主营业务收入借贷不影响取数吗
这个最终数据是一样的哦 借方贷方都可以
主营业务收入记在贷方负数我确实不理解,但是那个老师说写借方影响利润表取数,让我记贷方负数,朴老师,这个写借方不影响取数吗,我这个小白啥时候才能把知识补全
这个贷方负数冲减主营业务收入 借方也是一样的
那么老师,这个冲减的分录在789哪一个月份记比较好?
这个都可以,你可以更正上个季度的增值税申报表 或者这个月做冲减的