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想问下就是我们报关单申报的材质是85聚酯纤维+15氨纶,这次函调供应商才发现的供应商提供的是100聚酯纤维,但是我们退税已经退了,这个有问题吗

2025-09-19 19:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-19 19:37

这种情况是有问题的。 根据《国家税务总局关于〈出口货物劳务增值税和消费税管理办法〉有关问题的公告》规定,出口企业申报出口退(免)税时,出口货物报关单上的商品名称须与增值税专用发票上的信息相符,否则不得申报出口退(免)税。报关单申报材质与供应商实际提供的材质不符,可能会被认定为申报不实。如果被判定为出口货物报关单与申报退税匹配的进货凭证上载明的货物不符,可能要适用增值税征税政策,已退的税款可能需要补缴,还可能面临罚款等处罚。此外,申报不实影响出口退税的,还可能会被海关处以申报价格 10% 以上 50% 以下的罚款。

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快账用户9732 追问 2025-09-19 19:39

但是这个材质是供应商提供的

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齐红老师 解答 2025-09-19 19:41

没有发票的吗?有发票就行

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快账用户9732 追问 2025-09-19 19:46

发票上面没有写材质啊

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齐红老师 解答 2025-09-19 19:47

这种情况是有问题的。 根据《国家税务总局关于〈出口货物劳务增值税和消费税管理办法〉有关问题的公告》规定,出口货物报关单上载明的出口货物与申报退税匹配的进货凭证上载明的货物不符的,适用增值税征税政策。报关单申报材质为 85 聚酯纤维 + 15 氨纶,而供应商实际提供的是 100 聚酯纤维,且发票上未写材质,这属于申报不实,可能影响出口退税管理。海关可能会对企业处以申报价格 10% 以上 50% 以下的罚款。同时,税务机关可能会追缴已退税款,并按规定对出口货物视同内销货物征收增值税。

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快账用户9732 追问 2025-09-19 19:54

那这种我们也不知情啊,供应商跟我们说的材质就是这个啊

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快账用户9732 追问 2025-09-19 19:57

还是这个不给退税是不是只是这个产品,还是全部的退税都会被退回

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齐红老师 解答 2025-09-19 20:02

一个报关单的都不能退了

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快账用户9732 追问 2025-09-19 20:03

这个材质不是差异没多少吗

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齐红老师 解答 2025-09-19 20:17

不是同一个材质不是吗

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快账用户9732 追问 2025-09-19 20:24

可以解释之前供应商就是这个材质,改了我们不知道

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齐红老师 解答 2025-09-19 20:27

那得看税局让不让

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-05-22
外贸企业出口要根据供应商提供的专票和当期出口情况来计算退税。计算统计的时候根据对应的报关单来计算。对方给你们开13%的专票,你们按不含税金额*1.12支付给对方,不用支付的不含税金额*0.01这部分记入财务费用,做为现金折扣(签相应合同)来处理。
2019-10-30
后期收汇资料应提供委托追讨的报关单。 之前收汇申报为赔付款在当时情况是正确的,但后续业务变化使其变复杂。 用后期款项补退给保险公司可行,但要做好账务记录和相关说明。
2024-12-07
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-09-29
同学你好 1.贵公司未交的税款不会影响专票的红冲。红冲是对已经开具但发生退货、折让或开票有误等情形需要作废的发票进行的一种操作,与税款是否缴纳没有直接关系。但是,如果红冲发票涉及已申报但未缴纳的税款,需要在红冲后及时调整申报数据,确保税款申报的准确性。 2.如果A公司已经抵扣了这张专票,那么在红冲时确实需要A公司提供红字信息表。这是税务局的要求,以确保红冲操作的合规性。A公司需要向税务机关申请开具红字信息表,并在贵公司办理红冲时提供该表。 3.贵公司的印花税是季报,因此已开的162万发票在这个报表期是需要正常申报的。红冲发票的操作不会影响这个报表期的印花税申报,因为印花税是基于经济行为的发生而征收的,与发票的红冲没有直接关系。 4.对于162万发票红冲后的税款处理,一般来说,如果红冲发票涉及已缴纳的税款,可以向税务局申请退税。
2024-04-08
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