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老师,对方欠税,去年有张材料发票税务要求我们进项转出,分录要怎么做啊

2025-09-20 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-20 10:48

借:应交税费-待抵扣进项税 等以后取消异常扣抵扣 贷:应交税费-增值税-进项转出 

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快账用户1642 追问 2025-09-20 10:50

老师,材料成本不用转出来吗

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齐红老师 解答 2025-09-20 10:51

那个是真实的成本不需要转出,只是税局不认可,需要做汇算纳税调增

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快账用户1642 追问 2025-09-20 10:52

老师,那就是明年汇算清缴的时候,要做纳税调增吗

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齐红老师 解答 2025-09-20 10:53

是更正申报去年的所得税

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快账用户1642 追问 2025-09-20 11:03

老师,如果对方补缴了税款,是不是不用更正申报去年的所得税了

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齐红老师 解答 2025-09-20 11:05

是的,如果取消异常了就可以正常抵扣和扣除了

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借:应交税费-待抵扣进项税 等以后取消异常扣抵扣 贷:应交税费-增值税-进项转出 
2025-09-20
您好,如果这个结转了成本
借:主营业务成本
贷:应交税费-进项转出
2025-09-20
之前收到发票怎么做的分录
2025-04-10
你好,我们有张发票已经抵扣了,但是对方要冲红 进项红冲,是进项税额负数,而不是进项转出。分录是 借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额)
2022-10-20
你好,借固定资产原材料,贷进项税额转出。
2023-09-27
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