你好,我们有张发票已经抵扣了,但是对方要冲红 进项红冲,是进项税额负数,而不是进项转出。分录是 借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额)

老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
不是,老师,是因为对方这张发票搞不见了,所以要冲红这种发票,然后再重新开一张一模一样的发票的
你好,这张发票搞不见了,那应当是办理发票丢失备案手续才是,而不是红冲啊 进项红冲,是进项税额负数,而不是进项转出。 不要把红冲发票的进项税额负数,与进项税额转出搞混了
那是让对方复印第一联的发票给我,盖章,然后我去税务局报备发票丢失?我已经抵扣过了
你好,做发票丢失备案,然后用复印件入账
电子税务局可以备案吗?我们税务局不在一个城市的,然后我让对方复印第一联盖章寄给我了
你好,发票丢失备案,我这边是需要去大厅才可以办理 的
累哦,那对方丢失,得让我们麻烦跑税务局哦,对方就复印就完事了啊
你好,谁丢失,是谁去办理丢失备案手续的
哦,他们是销方,是他们给我们开发票的,那他们自己知道要去税务局报备咯?然后他们复印第一联盖章给我们,我们这边拿到发票入账就行咯?
你好,是的,是这样的