你好,跟工资一样的造奖金发放表,计提的时候还是计提工资,只是摘要是发季度奖金
老师 麻烦你帮我看一下我这张发票怎么写分录入账 麻烦老师说的详细点 谢谢
老师好,我们单位交社保是在发工资之前,用其他应收的分录,计提,发工资,怎么做分录,麻烦详细点,个人和单位部分标注下,谢谢老师
想问一下老师这道题的会计分录怎么做,麻烦详细点,谢谢老师
怎么做分录,麻烦具体写一下,谢谢老师
老师,计提发放工资社保公积金啥的分录怎么做的,麻烦老师讲下,谢谢
老师,现核查发现24年购进的物品有两百多万没有发票,但今年做24年汇算清缴的时候没注意到这个问题,请问现在该怎么办?
老师,公司按照上年度平均工资交社保,是按照实发的还是应发的?
别人让帮忙做个账,给了1000块钱,需要怎么处理,需要申报个税吗
个体户如果核定的是 8万 /月,季度开了35万。经营所得是 35万算还是 35-8*3=11万来算呢
老师,你好!我想咨询一下公司筹建期间老板垫资了200多万,应该是其他应付款、用在租地80万,其他的100多万都是用在管理费用、销售费用,资产负债表上借方这200多万应该体现在哪个科目里面?资产的总额相当于就没有金额吗?
商业企业计提工资:借:销售费用—工资费 贷:应付职工薪酬—工资费 我打电脑做账科目二级明细是借:销售费用_职工薪酬 贷:应付职工薪酬—职工工资
老师,现在电商可以用网址注册吗?有没有相关文件分享
上海建筑工程会计求带,费用详议
老师,我想咨询一下,我那个新的公司就被限制了嘛?然后他现在要开一张租金的发票。那么,我租金发票,我是不是从我起租的那一个月,然后到现在目前为止几个月,然后租金多少钱这样子开,然后我发给那边,让他们帮我开就好。是这样子吗?只要说租金是多少,然后几个月这样子就可以是吗?
老师,我们挂靠中深建业公司做工程,买材料开发票给他们公司做账,抵扣款我们可以拿回来,应该怎么做帐呢?
老师 可以二级明细是:应付职工福利-应付福利费吗 这个二级明细不一样没什么影响是吗
需要设置那个明细科目,核算计提和发放的福利费,方便汇算统计