是的,就那样做的哈
老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借:预付账款 30000 贷:银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少,做了笔计提分录 借:管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷:其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元,那次月我该怎么做分录呢?
一般纳税人,假如收到一张差额征税发票1万元进项税额为75。 借主营业务成本9925 应交税费-应交增值税-进项税额 75 贷应付账款10000。 实际给对方付款时 借:应付账款10000 贷银行存款 9508.96 现金?? 491.04(这个不付对方,按6%扣差额税款,因为销项发票按6%开出的) 按6%税率,扣差额税款491.04,请问老师这个扣除的491.04分录如何做?
老师,有个问题。想不明白,19.年10月房租收入借预收账款10000元,,贷其他业务收入10000元:,当时分录不对,开3%发票,2021年税务局开错了,调整过来,按5%,开红字发票,先做冲红凭证,借,预收账款-10000元,贷,其他业务收入-10000,然后后再依据发票做,借,预收账款10000,贷主营业务收入9500元,应交税费\\增值税500元,这样造成其他业务收入余款为-500元,可要通过以前年度损溢调整,减少未分配利润,这个调整分录怎么做?
老师,是这样,我们办分期,是借 应收帐款10000 贷 预收账款10000,收到平台的分期款是借 银行存款10000 贷 应收账款 10000,结转收入是借 预收账款 10000 贷 主营业务收入 9708.74 进项税 291.26;这样应收负责平台的到账情况,预收负责培训费的收入结转。两边都能结平。现在有个学员只交了一期学费980,就退学了,我们做账肯定是已经按借应收10000 贷预收10000,因为学员还款还没到账,所以也不存在借应收 980,贷银行 980,现在学员退学,我们提前垫付了980的学费,这个退款分录要冲掉前面计提的完整学费,完整分录应该怎么写啊
老师,我们公司购买了10张汽车油卡送给客户,发票上的名称是预付卡销售,那做账时:借预付账款,贷银行存款,是不是等送给客户后我就可以做:借:销售费用贷:预付账款?这个销售费用二级科目一般是业务招待费还是什么费用多啊?
请问老师,单位是酒店,员工打扫卫生时,把房卡弄丢了,赔偿的收入,需要缴纳增值税么?谢谢
生产企业正在筹建期间,能委托外单位代加工吗?可以的话能提现生产成本吗
您好,老师,餐饮行业算菜金毛利率时 收入 按营业收入计算还是按实际收入计算
老师,我问个问题,就是,我们公司是卖汽车的,商务车,听说我们要低开发票出去,厂家给了系统了一个额度,比如一台车进价是15万,我们有五万额度在一个系统里,厂家让我们开红字发票,给它,这个额度就给我们,五万,说是红冲发票,我怎么听不懂啥意思呢?
个人买果苗给单位开票是不是免税的
老师,保安公司服务费,怎么账务处理
郭老师我公司购买园区的办公楼,从个人处买,然后个人到税局代开发票,我们给个人账户转款,备注什么呢
老师我公司购买园区的办公楼,从个人处买,然后个人到税局代开发票,我们给个人账户转款,备注什么呢
中国银行没有u盾可以登录网上银行查询明细吗
老师,个人开化妆工作室,招收学员学习化妆,需要签订合同还是协议更好,我们会计学堂有这方面的合同模版吗
老师,按说是客户实际收到的是10000元,个税按偶然所得就是2000元,为什么有的直播间说个税是2500元,也不知道是哪个对了。
就是按实际收到金额代扣代缴个税10000就是他的偶然所得
噢老师,意思就按2000元代交个税就可以是吧。
是的,就是那样申报就可以了哈